你好!你做外賬不能這樣,你外賬上只能各自出了400。
老師,請問下,7月份開通的住房公積金,7月份繳納,列如單位部分是100元,個(gè)人部分是100元,但是都是從單位賬戶中繳納了,個(gè)人部分7月份不做從工資里面扣除,下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候再從里面扣除7月份的公基金,我應(yīng)該在七月份的賬面中如何把這個(gè)個(gè)人未扣除的部分掛出來呢,分錄怎么做?
老師,比如我們有個(gè)公司只有一個(gè)員工,上個(gè)月只上了幾天班,工資800 社保他自己全部承擔(dān)1100,欠他的報(bào)銷款600 相當(dāng)于只給他300,出納直接打給他300寫的工資 這個(gè)賬我怎么賬務(wù)處理呢?個(gè)稅上個(gè)人承擔(dān)的社保我這邊怎么寫,全額寫1100 還是只能寫個(gè)人承擔(dān)部分
1.6月5日,福喜公司(一般納稅人)購入乙材料一批200萬元,增值稅專用發(fā)票注明的稅額為26萬元。材料已驗(yàn)收入庫,使用商業(yè)匯票結(jié)算,該匯票面值為226萬元。請做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(以萬元做為單位)2.福喜公司于4月1日借入1000000元,期限為6個(gè)月的短期借款。請做出會(huì)計(jì)分錄:3.承上例,4月末計(jì)提利息,假設(shè)年利率6%(月利率6%/12=0.5%),請做出會(huì)計(jì)分錄:4.4月底,福喜公司計(jì)提工資總額1000萬元,其中管理人員100萬元,車間生產(chǎn)工人200萬元,車間管理人員300萬元,銷售人員400萬元。請做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄:(本題會(huì)計(jì)分錄的中金額以萬元做為單位)5.5月,福喜公司銷售部共發(fā)生費(fèi)用80萬元,其中:人員薪酬50萬元,房屋折舊費(fèi)30萬元。請做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(分錄以萬元做為單位)
老師,我們繳納公積金單位部分400,個(gè)人部分400,問題在于單位部分400(公司出100,員工出300),整體來說相當(dāng)于公司出了100,員工出700元,我要如何進(jìn)行賬務(wù)處理寫分錄呢?
問題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價(jià)支付給總部,總部和分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會(huì)計(jì)說給我(我代表分公司)開個(gè)100元的專票,然后我收到總部開過來的進(jìn)項(xiàng)專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個(gè)會(huì)計(jì)分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會(huì)計(jì)分錄如何處理畢竟合適?老師
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個(gè)人,前財(cái)務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個(gè)人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
股東投入的實(shí)收資本可以撤回嗎?樸老師
接前任會(huì)計(jì)的賬要不要調(diào)賬
我公司銷售商品100元/噸自提價(jià),稅率13%,本應(yīng)客戶自提,現(xiàn)需我司送貨上門,收客戶130元一噸,運(yùn)費(fèi)為:30元一噸,運(yùn)費(fèi)稅率是9%,因稅差所造成的稅費(fèi)損失啥計(jì)算呢?應(yīng)收回客戶的稅差損失多少錢呢?
建筑工程,小規(guī)模,有個(gè)項(xiàng)目有工程作業(yè),還有銷售材料,要怎么開票?是工程與材料分開開票嗎?
老師們有沒有那種給稅局提供的存貨周轉(zhuǎn)異常的整改自查文檔,帶數(shù)據(jù)的,該怎么寫
老師,8月份工資表少扣一個(gè)人的社保,如何做賬務(wù)處理,謝謝
我們只有一套賬 1計(jì)提公積金: 借 管理費(fèi)用 400 貸其他應(yīng)付款400 2繳納公積金:借其他應(yīng)付款400 其他應(yīng)收款400 貸銀行存款800 3發(fā)放工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬 2000 貸其他應(yīng)付款300 銀行存款1700 所以其他應(yīng)付款有貸方300的余額,這個(gè)要怎么平賬?
你好,你要做就進(jìn)入營業(yè)外收入。