主要用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉(zhuǎn)崗培訓和技能提升培訓等。
老師下午好!我想問一下我們有一位員工6月份入職,入職前一直在領(lǐng)失業(yè)金,現(xiàn)在社保局打電話給我們說,讓他拿勞動合同去社保局做登記再退回失業(yè)金。而我們的外賬會計7月份已經(jīng)報工資,而員工他現(xiàn)在需要我們給他簽一份8月入職勞動合同拿去社保局登記,再把工資改到8月份上報。如果這樣的話對我們公司有沒有影響?
老師,您好,我想問下,就是對方打到我公司過賬61091,我們收一個稅點6100,接著我們這筆錢現(xiàn)金54991打回給他。本來做分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款61091 貸:庫存現(xiàn)金54991 營業(yè)外收入 6100~。但是現(xiàn)在就是這次打進來的錢我不知道哪里找,接著我們內(nèi)賬,我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計入哪里
老師您好:我們是運輸公司主營業(yè)務(wù)收入為給外面公司開增值稅運輸發(fā)票,很多時候?qū)Ψ酱蜻M我們公戶10元,我們扣除開發(fā)票票點(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對方,公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對方給我轉(zhuǎn)10萬我開出運輸票10萬,直接用對公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內(nèi)賬) 2.對方直接對公戶轉(zhuǎn)10萬,隔幾天我對公回10萬,運輸發(fā)票開出10萬,開票稅點收入直接讓對方私戶對私戶轉(zhuǎn)。請問以前兩種哪一種會好些?或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進賬發(fā)票(賣油)
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準則改為小企業(yè)會計準則后,會計科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業(yè)會計準則做的賬,有筆政府補助計入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準則,后來申請的財政補助一直計入的是專項基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報表用的是小企業(yè)會計準則。 后來會計今年4月又改了一次,將合作社準則改為小企業(yè)會計準則,將20年那次計入營業(yè)外收入的補貼和后來計入專項基金科目的補貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補貼直接計入了資本公積,請問對不對。感謝!
老師,社保打電話問轉(zhuǎn)給企業(yè)的穩(wěn)崗補貼1000多元用在哪了,我咋回答。我到賬直接計入營業(yè)外收入了。這樣做對不對
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
我計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅,還需要像老師這樣回答嗎
不能 你回答的不對 給你補助就是讓你們用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉(zhuǎn)崗培訓和技能提升培訓等。
老師那第一步收到補貼分錄怎么做?用了之后又怎么做憑證?
收到穩(wěn)崗補貼會計分錄:補償以后期間:收到相關(guān)對價時:借:銀行存款,貸:遞延收益。確認費用或損失的期間:總額法,借:遞延收益,貸:其他收益/營業(yè)外收入。凈額法:借:遞延收益,貸:管理費用/營業(yè)外支出。補償以前期間:總額法:借:銀行存款,貸:其他收益/營業(yè)外收入。凈額法:借:銀行存款,貸:管理費用/營業(yè)外支出
老師,我現(xiàn)在想知道,我賬上做的是借銀行貸營業(yè)外收入,后續(xù)賬上還需要做什么處理嗎
同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益交所得稅
好的,我就是這么做的賬,沒問題就行
同學你好 嗯 做賬是沒問題 我就擔心你們明年還能收到這個補貼嗎
這是去年收的補貼,我這么做賬的,不知道今年能不能收到
同學你好 這個不知道了哦 我擔心有影響
賬沒問題就行,先這樣吧謝謝老師的耐心解答
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝