同學你好 返回了沖減就行了
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師好,我們是物業(yè)公司,各個點收款都是刷POS機,POS到賬會延遲大約24小時。我在對賬的時候發(fā)現銀行賬上有錢進來了,但不知道是誰打的,問他們都說沒有這一筆。 那我現在是把這一筆單獨摘出來下個月再說,還是直接進營業(yè)外收入??? 謝謝!
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點,我們先把錢打給它借:其他應付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現金185569.管理費用18352貸其他應付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
老師,您好,我想問下,就是對方打到我公司過賬61091,我們收一個稅點6100,接著我們這筆錢現金54991打回給他。本來做分錄應該是借:其他應付款61091 貸:庫存現金54991 營業(yè)外收入 6100~。但是現在就是這次打進來的錢我不知道哪里找,接著我們內賬,我現在庫存現金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計入哪里
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應收已經確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現在甲公司將A公司股份轉讓給乙公司,按照300萬轉讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應該怎么做賬務處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產,交房產稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關于報關單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數我應該怎么做,比如其他業(yè)務收入和其他業(yè)務支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應交稅費-應交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關鍵200已經確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現在只有銀行1000和應收200,做未分配利潤1200這難道不是重復增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
問題剛開始我不知道收到的那筆沒有計入那里面?,F在回沖不了啊
那你得先查詢明細哦