你好,這部分其實不用在22年里體現(xiàn),應該是正規(guī)的做法是要做到20年的匯算去。
2020年少記了收入,就少記了應交稅費,在2021年匯算清繳2020的企業(yè)所得稅是要不要申報表增加應交稅費,還是在2021年3月算這個應交稅費,在2021年申報表里提現(xiàn)嗎?這個分錄比如做在2021年3月份做的補記收入
2020年9-12個月有部分工資沒有入賬和報個稅,在2023年3月份補入賬和更正申報了2020年9-12月的個稅了,現(xiàn)在要匯算清繳2022年的企業(yè)所得稅,這部分要提現(xiàn)嗎?
老師,有個同事匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2023年9月份工資申報個稅時填少了,要求重新補申報差額部分?可以回頭修正申報表嗎?
我們是一般納稅人,現(xiàn)在我要做企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年全年計提的工資324000元,實際發(fā)放了297326元,還有2023年還有11月份和12月份的部分工資沒發(fā),那我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳,工資這一塊要調增嗎
請問老師,更正申報了2022年2月的增值稅申報表后,(修改的原因主要的稅務在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后,提示,2022年匯算清繳的提示,說是建筑服務業(yè)發(fā)票無備注,已覆蓋申報了2022年企業(yè)所得稅),現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉出,請問老師2023年3月和12月的也要修改嗎?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產》那一節(jié),科目:債權投資---利息調整,這個利息調整,調的是什么?
新成立外貿企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產品是交易性金融資產嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
但是20年已經(jīng)匯算清繳了,可以放到2023年里做嗎?因為賬上是2023年3月份補的
你好你如果一定想放,你可以放,但是有風險。
是說放到23年匯算清繳里有風險?哪方面有風險?
你好,因為它不是屬于2023年的。做到里面當然有風險了。
那這種情況應該怎么處理?
你好,你可以按你說的做,也可以去調整之前年度的匯算。
20年的匯算清繳已經(jīng)結束了,怎么調整?
你好,去更正申報就好了。
匯算清繳在哪里更正申報?
你好,一般是填表的去稅務局大廳。 你也可以電話咨詢一下當?shù)?2366,看要怎么做。
去稅務大廳窗口辦理有沒有風險?
你好這個沒什么風險。不用擔心。