你好更正申報(bào)的 所得稅匯算清繳之前修改了
老師,公司代扣代繳的工資個(gè)稅去年5月份開始申報(bào)錯(cuò)誤,往后推的每一個(gè)月都不對(duì)的。部分同事已經(jīng)自行做完匯算清繳了。那我這份錯(cuò)誤的申報(bào)表還需要更正嗎?
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒(méi)有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問(wèn),我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
2020年9-12個(gè)月有部分工資沒(méi)有入賬和報(bào)個(gè)稅,在2023年3月份補(bǔ)入賬和更正申報(bào)了2020年9-12月的個(gè)稅了,現(xiàn)在要匯算清繳2022年的企業(yè)所得稅,這部分要提現(xiàn)嗎?
老師,有個(gè)同事匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2023年9月份工資申報(bào)個(gè)稅時(shí)填少了,要求重新補(bǔ)申報(bào)差額部分?可以回頭修正申報(bào)表嗎?
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題我們有一筆營(yíng)業(yè)外支出,是對(duì)方公司準(zhǔn)備申請(qǐng)破產(chǎn),但是這一筆需要調(diào)整,匯算清繳填寫到那個(gè)位置
簽訂的銷售合同金額是含稅的價(jià)格,申報(bào)印花稅時(shí)按合同價(jià)還是
老師,請(qǐng)問(wèn)公司自己的支出比如安裝服務(wù),買的拖把池,五金掛件,長(zhǎng)燈,廚衛(wèi)燈,淋雨花灑套裝,閥門龍頭,幾百塊的家具柜子那種,還有七百的家用清潔電器具,智能座便器這個(gè)貴點(diǎn)2900,這些費(fèi)用放在一起這個(gè)可以往哪計(jì),可以都計(jì)入管理費(fèi)用-修理費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳增值稅可以抵減所有不同收入產(chǎn)生的增值稅嗎,有政策嗎?具體是哪一條呢
老師,哪些公司購(gòu)買酒專票不能抵扣?
老師:“無(wú)人機(jī)測(cè)繪租賃服務(wù)”開票時(shí)商品名稱開什么?
老師,我問(wèn)下員工房租我們對(duì)私轉(zhuǎn)賬上萬(wàn)。對(duì)方是個(gè)人是不是要承擔(dān)個(gè)稅?
關(guān)于政策性搬遷收到的補(bǔ)貼資金,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該在賬面哪個(gè)科目記賬,對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯時(shí)應(yīng)該填報(bào)哪張報(bào)表?
老師,新公司法成立之前的公司,那個(gè)注冊(cè)資金需要什么時(shí)候?qū)嵗U,有具體時(shí)間嘛
我們是二手車銷售企業(yè),同時(shí)開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和增值稅發(fā)票怎樣做賬呢?
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公司更正申報(bào)還是員工本人可以更正申報(bào)?
企業(yè)這邊更正的,個(gè)人沒(méi)法更正
能不能在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,把去年9月份的工資補(bǔ)報(bào)進(jìn)去?
你好,影響他個(gè)人交個(gè)稅的,他個(gè)人同意嗎?而且影響你們抵扣企業(yè)所得稅,你這個(gè)沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)法抵扣的
做賬按照實(shí)際發(fā)工資的做了。只是發(fā)現(xiàn)申報(bào)個(gè)稅時(shí)搞錯(cuò)了金額。
我的意思是你沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅,影響你抵扣企業(yè)所得稅。申報(bào)的時(shí)間應(yīng)該是去年。
還有你給他申報(bào)到今年影響他個(gè)人交個(gè)稅不是?