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請(qǐng)問老師,更正申報(bào)了2022年2月的增值稅申報(bào)表后,(修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后,提示,2022年匯算清繳的提示,說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注,已覆蓋申報(bào)了2022年企業(yè)所得稅),現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問老師2023年3月和12月的也要修改嗎?

2024-06-11 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-11 13:54

您好,這個(gè)的話最后是2023年3月和12月的也要修改

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您好,只修改2023年2月的增值稅申報(bào)表就可以,更正后我們有沒有實(shí)際補(bǔ)交增值稅呀
2024-06-11
您好,這個(gè)的話最后是2023年3月和12月的也要修改
2024-06-11
第一個(gè)這個(gè)100,000增值稅是不是企業(yè)所得稅?
2023-12-11
您好,那您后期做會(huì)計(jì)紅字,同時(shí)企業(yè)所得稅納稅調(diào)減
2023-04-30
同學(xué),你好 你說的覆蓋申報(bào)是怎么申報(bào)的 這個(gè)計(jì)提意思是多提了,所以22年沖掉了是吧
2023-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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