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我想請問一下主管單位是用我們的公車編制通過財政代管資金劃撥給我們資金購買公車,我們單位也用這筆財政代管資金購入一輛公車,因為年初沒有預(yù)算資金投入車輛,收款和付款的時候怎么做賬呢?我這樣做對嗎

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我想請問一下主管單位是用我們的公車編制通過財政代管資金劃撥給我們資金購買公車,我們單位也用這筆財政代管資金購入一輛公車,因為年初沒有預(yù)算資金投入車輛,收款和付款的時候怎么做賬呢?我這樣做對嗎
2023-05-30 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-30 11:51

代管資金的資金性質(zhì)不屬于收入,來款時,借其他應(yīng)收款-國庫收付中心 貸其他應(yīng)付款 付款時,借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 借固定資產(chǎn) 貸本年盈余

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代管資金的資金性質(zhì)不屬于收入,來款時,借其他應(yīng)收款-國庫收付中心 貸其他應(yīng)付款 付款時,借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 借固定資產(chǎn) 貸本年盈余
2023-05-30
你好; 你們要找對方給你發(fā)票 才行的;到時你 做成本處理的? ?
2023-05-19
預(yù)算會計不做處理 財務(wù)會計處理是 借,銀行存款 貸,
2021-02-18
收到財政轉(zhuǎn)入資金時,財務(wù)會計和預(yù)算會計處理正確。支付保證金時,財務(wù)會計和預(yù)算會計處理也正確。完工后退回財政,財務(wù)會計建議借 “累計盈余”,貸 “其他貨幣資金”;預(yù)算會計建議借 “財政撥款預(yù)算收入 - 項目支出(負(fù)數(shù))”,貸 “資金結(jié)存 - 其他貨幣資金(負(fù)數(shù))”。
2024-12-24
同學(xué)你好 利息費計入未確認(rèn)融資費用
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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