你好!1是的,仍然可以做行政支出。2上交時可以 借:應繳財政專戶款 貸:銀行存款
老師你好,我想請問一下,就是我現在做的是參公事業(yè)單位的賬,執(zhí)行的是政府會計制度。我們是去年年底成立的,然后資金的來源是原來的建設指揮部剩余的資金。今年1月收到以后就一直用的這筆資金來開支各項支出。然后在今年的8月份,財政就要求我們把剩余的資金交還給了他們,然后交還以后每次用款都要從財政的大平臺走了,我想問的是:1、收到指揮部轉移過來繼續(xù)使用的資金在支出時,預算會計是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余資金交還給財政專戶時,應該怎么入賬
2020年,某事業(yè)單位發(fā)生與資金結存業(yè)務相關的經濟業(yè)務如下:(1)收到代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書,通知書中列示的當月財政授權支付額度為480000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動的過程中取得事業(yè)收入100000元,款項已存入銀行。(3)收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元。(4)當年通過財政授權支付額度采購一批辦公用品,后發(fā)現有質量問題,予以退貨,現接到代理銀行轉來的授權支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應的授權支付額度已恢復。(5)在開展專業(yè)業(yè)務及其輔助活動過程中發(fā)生培訓費用等支出60000元,款項已通過單位零余額賬戶支付。(6)動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。(7)某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元?,F通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。(8)該單位又企業(yè)所得稅繳納義務。通過銀行存款繳納所得稅250000元。(9)年末,核銷已下達但尚未使用的財政授權支付額要求:編制會計分錄
(1)收到代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書,通知書中列示的當月財政授權支付額度為480000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動的過程中取得事業(yè)收入100000元,款項已存入銀行。(3)收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元。(4)當年通過財政授權支付額度采購一批辦公用品,后發(fā)現有質量問題,予以退貨?,F接到代理銀行轉來的財政授權支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應的授權支付額度已恢復。(5)在開展專業(yè)業(yè)務及其輔助活動過程中發(fā)生培訓費等支出60000元,款項已通過單位零余額賬戶支付。(6)動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。(7)某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元。現通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。(8)該單位有企業(yè)所得稅繳納義務。通過銀行存款繳納所得稅250000元。(9)年末,核銷已下達但尚未使用的財政授權支付額度35000元。要求:根據上述經濟業(yè)務編制相應的會計分錄。只寫預算會計
您好,麻煩問一下,就是我們單位去年預付了3萬塊錢的郵費,然后本來我是做到預算支出里的,但是做決算的時候,三公經費就超了,當時財政就叫我把這筆預付郵費取出來,不做到去年的支出,然后就結轉到累計結轉和資金結存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費,然后今年的年初,預算是3萬塊錢,實際用今年的預算指標,用了18,000,剩下的12,000,財政就收回去了,現在就有一個問題,在做決算的時候,三公經費預算數如果按收回后的一萬八來填,實際使用數也是1.8萬,那油費就攤不到預算支出,就會超,目前我把年初累計結轉和零余額用款額度的3萬對沖,今年年末就沒得余額了,那在做今年的決算時,該怎么填?系統不曉得會不會把年初結轉3萬自帶到今年
1.借:銀行存款100000貸:事業(yè)收入1000002.收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元,款項已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財政撥款結轉500003.2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發(fā)現有質量問題,予以退貨?,F接到代理銀行轉來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業(yè)支出80000同時,借:存貨80000貸:事業(yè)支出800004.在開展專業(yè)業(yè)務及其輔助活動過程中發(fā)生培訓費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。借:事業(yè)支出60000貸:銀行存款600005.動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時,借:固定資產45000貸:非流動資產基金——固定資產450006.某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元?,F通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
老師,遞延所得稅資產填報表的時候是填入其他非流動資產,是嗎?
老師,比如我三月一個月賣幾家貨,四個月一次性付進貨貨款,開票,這種賬應該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊會計師并不打算信賴控制,這時A注冊會計師沒有必要進一步了解在業(yè)務流程層面的控制。答案是恰當。但我不理解的是,注會對與審計相關的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個正數,同時又開個相同的負數,數量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應該怎么調整,我在庫存現金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
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收到,謝謝老師~就是2 上交的時候只做財務會計那邊,預算會計就不入賬是不是?
你好!不用,這個本身不涉及預算。 另外,麻煩你不要點催問,因為你點一個催問,老師不僅你這個題白給你回答了,還得倒扣錢。昨天老師回答你后,你沒有回復,今天一早就催問,這樣不好,相互理解下。謝謝