你好,直接捐贈(zèng),是無(wú)法稅前扣除的 是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算??

老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實(shí)際收到的錢(qián),請(qǐng)問(wèn)賠償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師你好,有一個(gè)有關(guān)外貿(mào)企業(yè)的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實(shí)際收到的錢(qián),我們開(kāi)出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賠償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師,我做匯算清繳遇到幾個(gè)問(wèn)題,幫我看下 1、營(yíng)業(yè)外收入構(gòu)成: 利息收入38500 陪標(biāo)收入5001.70 這兩筆費(fèi)用可以計(jì)收入嗎?是否需要詢(xún)問(wèn)繳納增值稅了嗎? 2、營(yíng)業(yè)外支出有一筆51500的支出,可以稅前扣除嗎? 3、銷(xiāo)售折讓計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是否合理? 4、財(cái)務(wù)費(fèi)用里面計(jì)了一筆擔(dān)保費(fèi)36000元,可以扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們2022年發(fā)生一筆客戶(hù)對(duì)我們進(jìn)行的違約金罰款,對(duì)方只開(kāi)了收據(jù)給我們,做在了營(yíng)業(yè)外支出中,請(qǐng)問(wèn)這一筆支出可以在匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎?需要調(diào)出嗎?謝謝
老師你好!企業(yè)收購(gòu)了一個(gè)廠房,現(xiàn)在要捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)卣褂茫雴?wèn)一下,這筆支出可以所得稅前扣除嗎?入營(yíng)業(yè)外支出嗎?謝謝
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


哦,那需要什么流程,才能稅前扣除呢
你好,這個(gè)不是流程的問(wèn)題。 需要通過(guò)縣級(jí)以上人民政府或者社會(huì)團(tuán)體發(fā)生的捐贈(zèng),而且不超過(guò)利潤(rùn)總額12%,才可以扣除的?
老師,現(xiàn)在是捐贈(zèng)超過(guò)利潤(rùn)12%,那超過(guò)部分當(dāng)年不可以所得稅前扣除或者以后年度還可以按當(dāng)年利潤(rùn)12%扣除?
你好,超過(guò)的部分,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除?