你好,是不是你們的數(shù)量就不對了呀?
現(xiàn)在是這個情況,我們有2家公司,一家建筑勞務(wù)公司,一家建筑公司,都是一般納稅人,現(xiàn)在中標(biāo)方分包給我們了一個項目有1.7億,包工包料,然后材料費占比60%,既后期能收到1億左右的材料費增值稅進項發(fā)票13個點的,如果是以勞務(wù)公司和中標(biāo)方簽合同的話,開給對方過得發(fā)票是1.7億乘以6個點的,如果是建筑公司開票是9.6個點,后期的話1個億的材料費進項發(fā)票是否都能全額抵扣,不管是勞務(wù)公司還是建筑公司?
老師,我們防水公司跟建筑公司簽訂防水承包合同,是包工包料,因為我們是小規(guī)模納稅人不可以抵扣,建筑方說把防水的材料發(fā)票直接開給他們,款項也由他們直接支付,這樣我們是不是還要跟建筑公司重新簽訂一份他們直接采購材料的補充合同就可以了,要是建筑公司不愿意再跟我們簽一份協(xié)議,是不是不能把材料的發(fā)票直接開給建筑公司,假如,材料發(fā)票直接開給建筑公司,我們公司是不是可以開成勞務(wù)費的發(fā)票?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
想咨詢你關(guān)于建筑公司問題,如:明年1月開1000萬的票出去,目前只有材料和勞務(wù)票500萬,這里能先開建安1000萬的票出去不,增值稅9個點公司會交稅務(wù)ju,但是企業(yè)所得稅能后期一年內(nèi)抵扣不,這種操作合fa嗎?
老師 建筑消防公司 偶爾要開13個點建筑材料票 如果材料進項42萬 單價稍微加一點 開票也開42萬 能不能這樣操作?
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
庫存有多 不要緊 自己的建筑工程可以消化掉
這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
那你這個是沒有問題的
我看網(wǎng)上 買賣材料 有稅負率要求 我這進項和銷項持平 稅務(wù)不會查嗎?
你如果是偶爾一筆業(yè)務(wù)是沒有關(guān)系的,稅務(wù)局也是不會查的