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想咨詢你關(guān)于建筑公司問題,如:明年1月開1000萬的票出去,目前只有材料和勞務(wù)票500萬,這里能先開建安1000萬的票出去不,增值稅9個點公司會交稅務(wù)ju,但是企業(yè)所得稅能后期一年內(nèi)抵扣不,這種操作合fa嗎?

2022-12-13 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 17:31

您好。按照實際的收入,開票就可以。成本按實際發(fā)生入賬。所得稅是按季度申報的,有利潤就要交所得稅。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-13 17:53

還是必須要有1000萬的材料票和勞務(wù)票,才可以開票出去,我收到1000萬的款,開1000萬的票出去,但是建筑公司購進(jìn)的材料盒 勞務(wù)才500萬,請問這種票能開嗎?如果對方公司不看我購進(jìn)的材料這些能開嗎?開的話,我這里是開建筑服務(wù)的票,增值稅這些正常繳納,企業(yè)所得稅能等到年底一次性來繳納嗎?我就想問下如果我開票出去了,等年底交企業(yè)所得稅這種做法合fa嗎?公司開會,說這種做法是可以的,但是我擔(dān)心不合fa,怕對我自己有影響

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齊紅老師 解答 2022-12-13 17:57

就說必須要多少材料才能開票。一般是按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入開發(fā)票。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-13 18:42

他們說和材料沒關(guān)系,開的建筑勞務(wù)發(fā)票,這種說法是錯誤的嗎?多的當(dāng)做預(yù)收款可行

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齊紅老師 解答 2022-12-13 18:44

您好,那您簽訂的是什么合同呢?是按合同開發(fā)票的。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:37

就是明年開票,開建筑勞務(wù)票的問題

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:39

就是開票出去涉及的問題,比如開1000萬的建筑發(fā)票,這個和購進(jìn)的材料和勞務(wù)票有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:41

你好,。你好,開票是根據(jù)你實際的業(yè)務(wù)開票。不綁定你采購的業(yè)務(wù)采購是根據(jù)實際情況。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:41

是開多少票出去,我這里就要有多少票的進(jìn)項嗎

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:42

意思是和我進(jìn)項票沒關(guān)系吧,進(jìn)項就是為了抵扣增值稅,我開票多了,沒票就繳納增值稅這些

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:45

如果我明年一月份開1000萬票出去,我這里沒足夠的進(jìn)項抵扣就應(yīng)交增值稅和附加稅,這個是正常要繳納的

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:47

可是企業(yè)所得稅我季報的時候能先不繳納嗎?后期會有票開進(jìn)公司的,想拿來做成本,等年報企業(yè)所得稅的時候按凈利潤繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:49

企業(yè)所得稅這種做法合法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:52

你好。你好。您這樣一串的問題都沒法回復(fù)您好,您這樣一串的問題都沒法回復(fù)。

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:52

是按照您的收入開發(fā)票。。成本是根據(jù)實際發(fā)生。

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快賬用戶7178 追問 2022-12-14 09:52

老師辛苦你一個個解答哦 辛苦老師了

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:59

企業(yè)所得稅是按季度繳納的。

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您好。按照實際的收入,開票就可以。成本按實際發(fā)生入賬。所得稅是按季度申報的,有利潤就要交所得稅。
2022-12-13
您好,同學(xué)! 您的稅種認(rèn)定
2020-12-24
你好!不建議自己開個體戶,并非與個體戶業(yè)務(wù)。不禁查。 比如:鋼管租賃,個體戶有鋼管嗎?并沒有。而且個體戶長期只對一家公司開發(fā)票,本身就是稅務(wù)預(yù)警的一個點。 還是建議跟對方,談一下。不開票,大概率是稅點問題,給稅點,去代開很方便。
2024-03-27
這個應(yīng)該從收到的收入里扣
2022-01-20
1.關(guān)于進(jìn)項發(fā)票的抵扣問題:進(jìn)項發(fā)票的抵扣應(yīng)遵循稅法規(guī)定的相關(guān)性和合理性原則。如果這些進(jìn)項發(fā)票(如房租水電費)與該異地項目無關(guān),確實不應(yīng)該將其用于該項目的進(jìn)項抵扣,你的理解是正確的。一般來說,只有與該應(yīng)稅項目直接相關(guān)的進(jìn)項稅額才可以抵扣。 2.關(guān)于異地預(yù)繳和本地交稅的處理:對于異地建筑項目,通常需要先在異地預(yù)繳稅款。一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照 2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款。預(yù)繳后,剩余部分的稅款在機構(gòu)所在地申報繳納。在本地申報繳納時,應(yīng)將異地預(yù)繳的稅款進(jìn)行扣除。你所說的異地預(yù)繳 2%后,7%在本地交稅的方式,如果符合稅法規(guī)定的計算方法和納稅申報程序,原則上是可行的。
2024-08-14
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