您好。按照實際的收入,開票就可以。成本按實際發(fā)生入賬。所得稅是按季度申報的,有利潤就要交所得稅。
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項要抵當(dāng)月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進(jìn)項票含稅金額50萬進(jìn)項票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊?要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項目,當(dāng)時與一建筑公司簽定了施工合同,當(dāng)年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票?,F(xiàn)在財政審計結(jié)果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當(dāng)時未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務(wù)只能這樣處理,但我企業(yè)實在無法負(fù)擔(dān)這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金
想咨詢你關(guān)于建筑公司問題,如:明年1月開1000萬的票出去,目前只有材料和勞務(wù)票500萬,這里能先開建安1000萬的票出去不,增值稅9個點公司會交稅務(wù)ju,但是企業(yè)所得稅能后期一年內(nèi)抵扣不,這種操作合fa嗎?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
還是必須要有1000萬的材料票和勞務(wù)票,才可以開票出去,我收到1000萬的款,開1000萬的票出去,但是建筑公司購進(jìn)的材料盒 勞務(wù)才500萬,請問這種票能開嗎?如果對方公司不看我購進(jìn)的材料這些能開嗎?開的話,我這里是開建筑服務(wù)的票,增值稅這些正常繳納,企業(yè)所得稅能等到年底一次性來繳納嗎?我就想問下如果我開票出去了,等年底交企業(yè)所得稅這種做法合fa嗎?公司開會,說這種做法是可以的,但是我擔(dān)心不合fa,怕對我自己有影響
就說必須要多少材料才能開票。一般是按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入開發(fā)票。
他們說和材料沒關(guān)系,開的建筑勞務(wù)發(fā)票,這種說法是錯誤的嗎?多的當(dāng)做預(yù)收款可行
您好,那您簽訂的是什么合同呢?是按合同開發(fā)票的。
就是明年開票,開建筑勞務(wù)票的問題
就是開票出去涉及的問題,比如開1000萬的建筑發(fā)票,這個和購進(jìn)的材料和勞務(wù)票有關(guān)系嗎?
你好,。你好,開票是根據(jù)你實際的業(yè)務(wù)開票。不綁定你采購的業(yè)務(wù)采購是根據(jù)實際情況。
是開多少票出去,我這里就要有多少票的進(jìn)項嗎
意思是和我進(jìn)項票沒關(guān)系吧,進(jìn)項就是為了抵扣增值稅,我開票多了,沒票就繳納增值稅這些
如果我明年一月份開1000萬票出去,我這里沒足夠的進(jìn)項抵扣就應(yīng)交增值稅和附加稅,這個是正常要繳納的
可是企業(yè)所得稅我季報的時候能先不繳納嗎?后期會有票開進(jìn)公司的,想拿來做成本,等年報企業(yè)所得稅的時候按凈利潤繳納企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅這種做法合法嗎?
你好。你好。您這樣一串的問題都沒法回復(fù)您好,您這樣一串的問題都沒法回復(fù)。
是按照您的收入開發(fā)票。。成本是根據(jù)實際發(fā)生。
老師辛苦你一個個解答哦 辛苦老師了
企業(yè)所得稅是按季度繳納的。