你好,你那兩個月有沒有做計提的分錄呢?
老師您好,想請教一下,我們預(yù)付了3個月房租共是7200元,當(dāng)時我做的分錄是:借:預(yù)付賬款 7200 貸:銀行存款 7200 現(xiàn)在開了3個月的發(fā)票,要分?jǐn)偟矫總€月去。每個月攤銷2400元,其中員工他自己承擔(dān)1500的房租要從他的工資里扣除,公司幫他承擔(dān)900元,麻煩老師幫我寫一下這個會計分錄,有點不會做了,謝謝
老師請問我們一共付了4600元網(wǎng)費,其中601.4是補繳上兩個月欠款,326每月,一共3912元是預(yù)付一年的費用,86.6是預(yù)存的,多繳的86.6可以轉(zhuǎn)到下年,這怎么做賬?
老師,公司交電費我們幫隔壁廠我們共一個房東代繳電費,開了票來的,已做賬銀行也付款,一年賬是做平的?,F(xiàn)在是廠一年房租未交的,用代繳一年多代繳電費抵房租,每月都攤銷了廠房租金是掛在預(yù)付賬款里是負(fù)數(shù)(代表未付款79800元)。這筆攤銷未付款用電費沖綃怎么做分錄謝謝!
老師,你好,我想請問一下,我們和供應(yīng)商簽訂的合同租金是21700元每個月,但是由于這個月21日有一個老板介入了,所以另一個老板只認(rèn)5000元的房租,屬于他們共同合伙產(chǎn)生的,但是另外的16700元,我們也已經(jīng)支付給了相關(guān)公司,現(xiàn)在:借:制造費用21700元,貸:預(yù)付賬款21700元,另一個老板不認(rèn),說合作期間:應(yīng)該是:借:制造費用5000,貸:預(yù)付賬款5000元,但是合作的公司收房租的人需求是總賬,我應(yīng)該怎么做分錄,既能確認(rèn)制造費用是5000元,又能可以體現(xiàn)給收房租的人支付了21700元
老師,我們公司有個員工受工傷了,報了工傷,后來社保7月份工傷保險待遇賠了70759.79元到公司賬戶上,我寫的會計分錄是: 借:銀行存款70759.79 貸:其他應(yīng)付款70759.79元。后來又陸續(xù)支付費用共有39517.87元,有票的共37131.57元,這分錄怎么寫?怎么寫才能給7月份我寫的那個其他應(yīng)付款70759.79元沖了。到9月受傷的員工和公司協(xié)商支付他一次性傷殘補助金33628.22元,一次性傷殘就業(yè)補助金125000元的后續(xù)治療費用一共支付他158628.22元,老師,這會計分錄怎么寫,怎么給以前的其他應(yīng)付款70759.79元沖平掉?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
沒有、新開的廠子、之前都沒做
你好那你借。管理費用-網(wǎng)費,預(yù)付賬款-網(wǎng)費 貸銀行存款
不超過一年的,就用預(yù)付、回來每月沖預(yù)付對吧
你好,是的,就是這樣子做。