今年補(bǔ)就可以 借銀行 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
去年收入少做了,現(xiàn)在要更正去年的增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)章怎么調(diào)整,是改去年的賬還是在今年補(bǔ)做
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的收入少報(bào)了,更正了去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,今年1季度、2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也得更正?
老師,更正去年的,是要修改稅務(wù)報(bào)表?還是做在“以前年度損益調(diào)整”
企業(yè)現(xiàn)在核查去年少計(jì)了10萬收入,現(xiàn)在更正申報(bào)去年增值稅申報(bào)表后,所得稅匯算清繳也要更正,賬務(wù)調(diào)整到今年嗎?分錄怎么做。
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個(gè)季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會(huì)生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈(zèng) 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費(fèi)的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費(fèi)稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票
賬補(bǔ)到今年的話賬面2022財(cái)務(wù)報(bào)表就跟稅務(wù)報(bào)表不相符。這個(gè)影響不??
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以的,這個(gè)不影響。
現(xiàn)在要求調(diào)整2022年全面的增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表,那財(cái)務(wù)報(bào)表就不變
你的增值稅收入里面包含著這個(gè)所得稅和利潤表里面不包含,如果你要包含的話,你得反結(jié)賬修改,然后之前申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。