你好,按300元來抵扣的。
你好老師,我公司9月份進(jìn)行留抵退稅,所有進(jìn)項(xiàng)稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤的服務(wù)費(fèi)280元是不是可以全額按照進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,3月已做賬務(wù)處理,但增值稅報(bào)表上因有進(jìn)項(xiàng)稅,所以一直為享受減免,請問,9月份的增值稅報(bào)表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎?賬務(wù)和增值稅報(bào)表該怎么弄?
公司是一般納稅人,之前稅控盤設(shè)備維護(hù)費(fèi)是280可以全額抵扣,5月份開始升級為全電系統(tǒng)費(fèi)用升級為300元每年,請問300元是按全額抵扣還是按280元抵扣?
老師,企業(yè)初次購買稅控設(shè)備可以全額抵扣,那么,企業(yè)從小規(guī)模開始升為一般納稅人,還是同一個(gè)設(shè)備,同一個(gè)維護(hù)費(fèi),一個(gè)企業(yè)只購買一次就可以了,那為什么說初次購買可以全額抵扣?也不存在計(jì)提折舊的問題?我理解不了,什么時(shí)候要計(jì)提折舊?
公司是一般納稅人簡易計(jì)稅的,只能收普票。那個(gè)稅控設(shè)備我們現(xiàn)在升級了全電發(fā)票,交了300元/年給廣東百望,現(xiàn)在要開票,他說可以抵扣部分,但是要開專票,請問這樣我們能收嗎?
老師我們沒有丙烷的生產(chǎn)和經(jīng)驗(yàn)資質(zhì),但是客戶要,我們就從別的地方買了直接送客戶那了,客戶給我們付款,這個(gè)怎么入賬?都是不開票的現(xiàn)金交易,能不能按買進(jìn)和賣出的這個(gè)差價(jià)做營業(yè)外收入?不再走庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好!我想問一下款2023年1月份已經(jīng)收了,一直沒有開票,當(dāng)時(shí)是對方法人轉(zhuǎn)我公司法人現(xiàn)在對方要求開票給他們,法人個(gè)人代開不了,公司開票,這樣可以嗎?
小規(guī)模處理固定資產(chǎn)沒有開票,怎么做分錄,增值稅報(bào)表要不要填報(bào)?
收到退回已交的增值稅以及附加稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
跨境收入怎么報(bào)稅,在電子稅務(wù)局怎么填
老師!個(gè)人所得稅一般是怎么計(jì)提和發(fā)放呢?分錄一般是怎么寫?
簽訂勞務(wù)合同的員工和勞務(wù)報(bào)酬的臨時(shí)用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月認(rèn)證還是9月15日前認(rèn)證
老師請問一下、開代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請問一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來
老師,如何賬務(wù)處理?
你好,你可以借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款。 然后減免的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額,貸款的費(fèi)用。