數(shù)控設(shè)備這個抵扣可以全額抵扣他和增值稅那個進項抵扣不一樣。
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應(yīng)的進項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對方叫別人給我們開了1個點的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個點,開出去的話我就要按9或者13開吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點?我要收幾個?
請問,我們掛靠了一家一般納稅人,他開給甲方的是9%的票,也要求我們開專票,但是我們是小規(guī)模,只能開出3%的,可是我們可以開自產(chǎn)苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣嗎,可是還要收我們3%,她說她們要多交企業(yè)所得稅,我不明白雖然是普票但是也按9%扣除抵扣了,為什么還要多交3%
老師,有個問題想請教您一下,我代賬的醫(yī)療公司現(xiàn)在營業(yè)額起來了估計要升一般納稅人,現(xiàn)在政府1000萬采樣費想直接打給這個醫(yī)療公司,然后我們再給一部分給檢測公司,檢測公司給我們開專票,還有一部分要給醫(yī)院,醫(yī)院給我們開的發(fā)票是什么門診收據(jù),檢測公司的專票我們可以抵扣,但是醫(yī)院的這個收據(jù)我以前沒見過,不知道能不能抵扣,金額還比較大,要是不能抵扣豈不是我們公司要交增值稅會很多?我們可以開1000萬的普票給政府,這個已經(jīng)詢問了,政府可以不要專票。
老師我們公司給別人開了,就是他們當(dāng)時說要開普票就開過了,但是這個公司他現(xiàn)在就升為一般納稅人,需要專票,那這個怎么解決?他那邊說可以,就是個戶,就是把我們把公戶的款轉(zhuǎn)給他,他打進個戶,這樣行不行?
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當(dāng)月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
那個簡易計稅也能抵扣,就是稅控設(shè)備那個抵扣。
但是我們是簡易計稅,只能收普票,他說要抵扣的話只能開專票,那專票我們也不能收吧?
可以收的,這個是稅控盤的服務(wù)費全額抵扣增值稅沒問題。
他收我300一年的管理費,那我是抵扣300嗎
對的,全額抵扣,按300抵扣對的。
那個廣東百望的告訴我只能抵扣280
你好 那20是什么錢 稅盤服務(wù)費都可以抵的?
20應(yīng)該是增值服務(wù)
就不能抵扣了是稅盤的服務(wù)費能抵扣全額。
沒聽明白,老師你可以重新講一遍嗎
其他的增值服務(wù)不能抵扣,只能抵扣280的服務(wù)費。
那如果開在一張發(fā)票,開了300的,怎么辦?怎么入賬呢
就按280抵扣就行。這個是直接填寫抵扣不用勾選。