借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
老師,您好,我平時(shí)做賬都是把進(jìn)項(xiàng)先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,然后月末在轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)里,在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,6月的賬,有一筆專(zhuān)票零星材料漏記了,但是又在抵扣的時(shí)候把它給用了,而且忘記把6月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到進(jìn)行里了,請(qǐng)問(wèn)我7月的賬應(yīng)該怎么補(bǔ)救呀
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做啊?沒(méi)抵扣。進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票進(jìn)的是待認(rèn)證。次月轉(zhuǎn)出時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4.53,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額4.53,接下來(lái)再怎么做???
請(qǐng)郭老師回答,我8月份沒(méi)有做退稅勾選,我選擇的是抵扣勾選。我現(xiàn)在的問(wèn)題是我8月份的時(shí)候,拿到進(jìn)項(xiàng)和普票該怎么寫(xiě)分錄。之前我是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)郭老師回答,我8月份沒(méi)有做退稅勾選,我選擇的是抵扣勾選。我現(xiàn)在的問(wèn)題是我8月份的時(shí)候,拿到進(jìn)項(xiàng)和普票該怎么寫(xiě)分錄。之前我是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,取得采購(gòu)發(fā)票的時(shí)候用的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),勾選抵扣的時(shí)候又在次月15號(hào)之前 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么轉(zhuǎn)呢,謝謝
老師,您好 我們2023.4月采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí)候分錄做成了借庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。然后我們5月勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證有的,那么我4月低做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫(xiě),謝謝金額取哪個(gè)數(shù)
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
不是勾選的時(shí)候才待認(rèn)證才轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)的嗎,我是說(shuō)這個(gè)時(shí)間不統(tǒng)一,月末結(jié)轉(zhuǎn)不是在本月嗎,勾選又在次月,沒(méi)勾選進(jìn)項(xiàng)還在待認(rèn)證里啊
看所屬期 不是看勾選當(dāng)天
意思是月末沒(méi)勾選,在計(jì)提的時(shí)候就要將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行計(jì)提是嗎?老師
這個(gè)月需不需要抵扣?不需要抵扣就需要做到待認(rèn)證,如果需要抵扣就把它結(jié)轉(zhuǎn)到鏡像里面。