你好,你沒(méi)有認(rèn)證的情況下不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 為什么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項(xiàng)稅額表示減少
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做???沒(méi)抵扣。進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票進(jìn)的是待認(rèn)證。次月轉(zhuǎn)出時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4.53,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額4.53,接下來(lái)再怎么做?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
老師,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄 ①取得專(zhuān)票 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 ②稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ③進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?②跟③這個(gè)后面的(進(jìn)項(xiàng)稅額)跟(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)他兩也沒(méi)相抵啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)假如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)回來(lái),但是還沒(méi)有抵扣,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng),借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣的嗎
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣(mài)建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
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2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
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有無(wú)一個(gè)進(jìn)出倉(cāng)的表格,里面有進(jìn)倉(cāng)單號(hào),規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉(cāng)單號(hào),規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對(duì)比,能反映剩下未出倉(cāng)數(shù)據(jù),金額?
保銷(xiāo)臨時(shí)工來(lái)單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
這個(gè)是發(fā)票不允許抵扣嗎?是福利費(fèi)、招待費(fèi)性質(zhì)的嗎?
駕乘人員意外保險(xiǎn),這不允許抵扣啊
那你直接選擇不抵扣,勾選加稅合計(jì)做賬就是了。
你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的前提是你得把這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了。
勾選不就得認(rèn)證嗎
對(duì)的是的是這么過(guò)的。
認(rèn)證了,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出???
你好是的,是這么做的,是這么理解的。
留下留抵的那張,其余的都勾選抵扣認(rèn)證,然后在報(bào)稅的時(shí)候,把稅額填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里唄?
你好 填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng) 和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)抵扣了,不用開(kāi)紅字發(fā)票信息表吧?又不是存貨
你好不需要開(kāi)紅字信息表,自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。
做完,明細(xì)賬是這樣的嗎?
你好,可以的,這個(gè)明細(xì)帳可以。
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的明細(xì)賬余額4.53,在11月份做到管理費(fèi)用車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)里唄?
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)生額應(yīng)該是在貸方。
第一張照片是進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)賬,11月份平了,第二張照片是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的明細(xì)賬,11月分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4.53(甲方) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)4.53(貸方) 難道是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4.53(甲方) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) -4.53(借方)
看一下你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是應(yīng)該在貸方正數(shù)?
你的明細(xì)賬寫(xiě)的是借方正數(shù)。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄不對(duì),那怎么寫(xiě)分錄對(duì)啊?
你好 轉(zhuǎn)出的分錄是正確的。
這你這里填寫(xiě)的明細(xì)帳不對(duì),你再看一下核對(duì)一下,你看下這兩個(gè)有什么差異。