您好,上期留抵稅額退稅會計分錄如下: 借:其他應收款-增值稅留抵退稅 1.58 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 1.58 收到退稅時, 借:銀行存款 1.58 貸:其他應收款-增值稅留抵退稅 1.58 增值稅報表附2表21行進項轉出
老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務局大廳更正報表,我去稅務局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因為更正報表,更正后應交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費明細,現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬,6月更正了增值稅申報表,稅務局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入,銷項有5萬,現(xiàn)在要把這五萬繳回,請問:留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務處理?
老師,上期出口免抵退稅額,稅務局還沒有退,那我這個月的增值稅報表要怎么填
老師,有個月份稅務局退了2萬增值稅,然后我正常做賬了。申報表需要怎么填寫,退的這2w增值稅,麻煩了
老師我22年5月增值稅報表的上期留抵是1.58元 5月正好收到了稅務局的1.58退稅怎么做分錄?增值稅報表需要我填寫什么嗎
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
這個報表應該是自動帶出不需要我做吧
您好,這個是自動帶出的,申報時您注意看一下哈