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老師,上期出口免抵退稅額,稅務(wù)局還沒(méi)有退,那我這個(gè)月的增值稅報(bào)表要怎么填

2022-07-14 12:49
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 13:02

增值稅納稅申報(bào)表主表中的第15欄“免抵退貨物應(yīng)退稅額”不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái),需要手工填入,按照主管稅務(wù)部門審核確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》中的第36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報(bào)。 舉例:企業(yè)申報(bào)所屬期201502的免抵退稅申報(bào)資料應(yīng)退稅額15萬(wàn)元,企業(yè)于3月15日前申報(bào),主管稅務(wù)部門須于3月31日前審核通過(guò),將免抵退稅匯總表退給企業(yè)。企業(yè)于4月17日(清明節(jié)順延)前進(jìn)行所屬期201403的增值稅納稅申報(bào)時(shí),增值稅納稅申報(bào)表主表“免抵退稅貨物應(yīng)退稅額”填寫所屬期201402的免抵退稅匯總表上的當(dāng)期應(yīng)退稅額50萬(wàn)元。

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增值稅納稅申報(bào)表主表中的第15欄“免抵退貨物應(yīng)退稅額”不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái),需要手工填入,按照主管稅務(wù)部門審核確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》中的第36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報(bào)。 舉例:企業(yè)申報(bào)所屬期201502的免抵退稅申報(bào)資料應(yīng)退稅額15萬(wàn)元,企業(yè)于3月15日前申報(bào),主管稅務(wù)部門須于3月31日前審核通過(guò),將免抵退稅匯總表退給企業(yè)。企業(yè)于4月17日(清明節(jié)順延)前進(jìn)行所屬期201403的增值稅納稅申報(bào)時(shí),增值稅納稅申報(bào)表主表“免抵退稅貨物應(yīng)退稅額”填寫所屬期201402的免抵退稅匯總表上的當(dāng)期應(yīng)退稅額50萬(wàn)元。
2022-07-14
你好,你把免抵退那里填寫負(fù)數(shù),再把免稅這里填寫上,在表二不可以抵扣那里轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)數(shù)字
2021-02-06
個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是和申報(bào)出口退稅同一期申報(bào)免抵稅額的附加稅費(fèi),也就是上期申報(bào)免抵稅額的城建稅
2021-01-19
你好,這個(gè)是要交附加的稅.78622.4是免抵稅額.
2022-02-18
這個(gè)是需要看具體的公司情況,沒(méi)有退稅,可能是因?yàn)槠谀](méi)有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因?yàn)榇嬖趦?nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
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