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老師,上期出口免抵退稅額,稅務(wù)局還沒有退,那我這個月的增值稅報表要怎么填

2022-07-14 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 13:02

增值稅納稅申報表主表中的第15欄“免抵退貨物應(yīng)退稅額”不是系統(tǒng)自動帶出來,需要手工填入,按照主管稅務(wù)部門審核確認的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中的第36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報。 舉例:企業(yè)申報所屬期201502的免抵退稅申報資料應(yīng)退稅額15萬元,企業(yè)于3月15日前申報,主管稅務(wù)部門須于3月31日前審核通過,將免抵退稅匯總表退給企業(yè)。企業(yè)于4月17日(清明節(jié)順延)前進行所屬期201403的增值稅納稅申報時,增值稅納稅申報表主表“免抵退稅貨物應(yīng)退稅額”填寫所屬期201402的免抵退稅匯總表上的當(dāng)期應(yīng)退稅額50萬元。

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增值稅納稅申報表主表中的第15欄“免抵退貨物應(yīng)退稅額”不是系統(tǒng)自動帶出來,需要手工填入,按照主管稅務(wù)部門審核確認的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中的第36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報。 舉例:企業(yè)申報所屬期201502的免抵退稅申報資料應(yīng)退稅額15萬元,企業(yè)于3月15日前申報,主管稅務(wù)部門須于3月31日前審核通過,將免抵退稅匯總表退給企業(yè)。企業(yè)于4月17日(清明節(jié)順延)前進行所屬期201403的增值稅納稅申報時,增值稅納稅申報表主表“免抵退稅貨物應(yīng)退稅額”填寫所屬期201402的免抵退稅匯總表上的當(dāng)期應(yīng)退稅額50萬元。
2022-07-14
你好,你把免抵退那里填寫負數(shù),再把免稅這里填寫上,在表二不可以抵扣那里轉(zhuǎn)出進項稅額這個數(shù)字
2021-02-06
個人認為應(yīng)該是和申報出口退稅同一期申報免抵稅額的附加稅費,也就是上期申報免抵稅額的城建稅
2021-01-19
你好,這個是要交附加的稅.78622.4是免抵稅額.
2022-02-18
這個是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因為期末沒有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因為存在內(nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
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