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2008年,甲公司共發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):編制甲公司2008年度經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營業(yè)務(wù)收入1400000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)238000(2)借:應(yīng)收賬款式702000貸:主營業(yè)務(wù)收入600000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應(yīng)收賬款式102000(4)借:應(yīng)收票據(jù)585000貸:主營業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)85000(5)借:銀行存款545000財務(wù)費用40000貸:應(yīng)收票據(jù)585000(6)借:銀行存款400000貸:應(yīng)收票據(jù)400000(7)借:應(yīng)付票據(jù)200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購300000應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購200000(10)借:材料采購199600銀行存款468應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)33932貸:其他貨幣資金234000

2022-06-21 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-21 20:14

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2022-06-21
您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
您好,您的第一個分錄借貸不相等
2021-04-12
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-10
同學你好 問題是什么呢
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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