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老師,我2022年收到一張材料專票,進(jìn)項稅分錄里沒有體現(xiàn),計入庫存商品了,但是納稅申報這塊的進(jìn)項稅報了,現(xiàn)在我把這筆分錄,沖紅,重新做正確分錄,這樣賬稅是一致的,但是這筆進(jìn)項稅本來是計入2022年的賬的,現(xiàn)在計入2023年的賬了,累計的稅金是對的,這樣可以嘛?

2023-05-27 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-27 23:03

可以的,可以這么做的

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快賬用戶3548 追問 2023-05-27 23:03

累計的增值稅留底都是對的,沒有關(guān)系是嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-27 23:04

你好是的 沒有關(guān)系的

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可以的,可以這么做的
2023-05-27
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:原材料
2023-02-01
您好,我們申報表沒有錯就好辦的,把重復(fù)的分錄沖回就好了,2022年賬面多計提的進(jìn)項稅也沖回了呀
2024-07-21
你好,學(xué)校有免稅的政策,無票收入不需要繳納增值稅的 看一下你們符合免稅政策吧。
2023-04-08
你好,是的,是這樣的
2023-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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