可以的,可以這么做的
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出但是沒做,申報表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在1月份的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會計分錄怎么做?現(xiàn)在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專票,報稅時進(jìn)行抵扣了,但是當(dāng)時做賬時忘了這應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),直接全部計入材料了,這種情況,現(xiàn)在2023年針對那筆的進(jìn)項怎么做賬?
你好老師,以前年度有個賬是這樣的,收到一張專票,記賬時直接將進(jìn)項稅款計入管理費用了,但是后來調(diào)整又將計入管理費用的進(jìn)項稅調(diào)出來了,月末時發(fā)現(xiàn),本月都是簡易計稅的收入,所以又把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,他會計分錄是這樣寫的 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:管理費用 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對嗎
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項稅跟申報表上的進(jìn)項稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
老師,我想問你,我看了以前會計去年的賬,都是無票收入,但是沒做稅的,然后有專票進(jìn)項沒認(rèn)證,我現(xiàn)在3月份也有無票現(xiàn)金收入,但收到進(jìn)項專票的,我現(xiàn)在最好是和以前會計一樣做賬,還是把無票收入正常做稅出來,再把進(jìn)項專票認(rèn)證掉好呢?這個是一般納稅人的學(xué)校
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個人在淘寶開了網(wǎng)店沒有關(guān)聯(lián)公司,淘寶網(wǎng)店有收入用了公司開了普通發(fā)票,這算不算虛開發(fā)票
做收入,成本,報銷需要哪些票據(jù),希望老師能分別幫忙解答一下
老師,合同中存在重大融資成分的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照假定客戶在取得商品控制權(quán)時以現(xiàn)金支付的應(yīng)付金額(即現(xiàn)銷價格)確定交易價格。這句話沒明白啥意思
老師,我報表中未分配利潤盈利,企業(yè)現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù),怎樣能把變虧損
通貨膨脹會引起利率上升,加大企業(yè)的籌資成本,增加企業(yè)的籌資難度。,老師,通貨膨脹會引起利率上升嗎?
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老師,控股股東與股東有什么區(qū)別?
老師就是員工社保部分,怎么沖掉呢?其他應(yīng)收款-個人部分
老師,您好,請問下誰與誰結(jié)算,是什么意思?
累計的增值稅留底都是對的,沒有關(guān)系是嘛?
你好是的 沒有關(guān)系的