久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我2022年收到一張材料專票,進項稅分錄里沒有體現(xiàn),計入庫存商品了,但是納稅申報這塊的進項稅報了,現(xiàn)在我把這筆分錄,沖紅,重新做正確分錄,這樣賬稅是一致的,但是這筆進項稅本來是計入2022年的賬的,現(xiàn)在計入2023年的賬了,累計的稅金是對的,這樣可以嘛?

2023-05-27 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-27 23:03

可以的,可以這么做的

頭像
快賬用戶3548 追問 2023-05-27 23:03

累計的增值稅留底都是對的,沒有關系是嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-27 23:04

你好是的 沒有關系的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
可以的,可以這么做的
2023-05-27
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:原材料
2023-02-01
您好,我們申報表沒有錯就好辦的,把重復的分錄沖回就好了,2022年賬面多計提的進項稅也沖回了呀
2024-07-21
你好,學校有免稅的政策,無票收入不需要繳納增值稅的 看一下你們符合免稅政策吧。
2023-04-08
你好,是的,是這樣的
2023-05-28
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×