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進出口生產(chǎn)企業(yè),每月填報的增值稅申報表里面的銷售額為什么和每月申報的出口退稅匯總表里面的銷售額不一致?

2023-05-27 18:53
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齊紅老師

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2023-05-27 20:00

尊敬的學員您好!會存在不一致的情況,也是正常的,下個月可以調(diào)整

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尊敬的學員您好!會存在不一致的情況,也是正常的,下個月可以調(diào)整
2023-05-27
增值稅納稅申報表的7欄是當月的出口額,不是當月單證收齊的銷售額。 而出口退稅申報的報表填的依舊是當月單證收齊的銷售額。 但是出口退稅申報表那欄收齊的銷售額現(xiàn)在有3行,分別是當期、本年累計、與增值稅納稅申報表差。 其中本年累計和與增值稅納稅申報表差的合計數(shù)字剛好等于累計本年出口額,也可以說是剛好等于增值稅申報報的第7欄累計數(shù)。(假設(shè)上年全部收齊,不然上年遺留下來未收齊的出口,會導(dǎo)致不會相等的) 稅負率是按照增值稅申報表的銷售額來計算的。
2021-12-30
您好,當期申報退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額不一致的意思
2023-05-26
在增值稅申報時,出口銷售額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附表一》的“免稅項目”欄目中。而關(guān)于出口退稅額,通常不需要在增值稅申報表中填報,這部分處理主要在出口退稅的專門申報中進行。
2024-11-02
你好,你說的從新申報指的是出口退稅部分數(shù)據(jù)吧?
2021-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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