你好 你再修改 能抵扣的需要價(jià)稅分開 你現(xiàn)在能分出具體的是哪些業(yè)務(wù)的嗎

老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報(bào)7月份增值稅時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但7月未收到銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票,未入賬,導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)對不上,這樣的話有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
查歷史賬和納稅申報(bào)記錄發(fā)現(xiàn),小規(guī)模納稅人季報(bào)2021年1-3月的增值稅申報(bào)表上3%稅率的不含稅銷售額和賬上1-3月的收入金額不一致,請問可能是什么原因?
老師,22年這樣作賬的話,不體現(xiàn)稅額。我們公司是去年7月開始變更一般納稅人,所以導(dǎo)致賬和增值稅納稅申報(bào)表對不上。增值稅納稅申報(bào)表的銷售額+稅額是分開累計(jì)的。跟賬對不上。
公司處置了固定資產(chǎn),做賬走的資產(chǎn)處置損益,增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)開票額自動(dòng)獲取,這樣就導(dǎo)致利潤表銷售額和增值稅報(bào)表銷售額不一致
問下去年2023年12月份銷售收入少做了,今年會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么更正,稅額是對的,就是收入不對,和增值稅納稅申報(bào)表上不一樣
老師,我是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司。我們是乙方。 公司承包了修路工程。我們機(jī)械也是租賃別人家的,然后再租給甲方。我們給甲方開了機(jī)械租賃發(fā)票。我們應(yīng)該如何做賬?
小規(guī)模季度不超過30萬,普票免征增值稅,那未開票收入也免征增值稅么?
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務(wù);雙方協(xié)商由A企業(yè)對外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時(shí)A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi),想問A企業(yè)稅務(wù)該如何處理,是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
公司法人可以是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運(yùn)出口報(bào)關(guān)可以填FOB嗎
計(jì)生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個(gè)問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對的


老師,看圖。我現(xiàn)在就是賬和納稅申報(bào)表銷售額,稅額對不上。我們公司是去年7月變更一般納稅 人
二二年小規(guī)模不是有一個(gè)優(yōu)惠政策嗎?
這免稅的稅率小規(guī)模你開的,你看一下你開的是免稅的嗎?如果是的話,這個(gè)是正確的,然后你申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)小規(guī)模的銷售額你填寫錯(cuò)了,應(yīng)該是1000 免稅的稅額是1000乘以3%,這個(gè)就不要體現(xiàn)了。
老師,22年增值稅免稅,但變更一般納稅人后。增值稅納稅申報(bào)表,稅額也累計(jì)到了累計(jì)數(shù)了。
不對吧 小規(guī)模的和一般納稅人的不合并 增值稅是分開的
老師,我的賬沒有體現(xiàn)稅額,是納稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,是自動(dòng)的。
老師現(xiàn)在納稅申報(bào)表稅額是累計(jì)到了呀,所以我不知道是我的賬錯(cuò)了,還是增值稅納稅申報(bào)表錯(cuò)了
老師,是不是作賬的時(shí)候先體現(xiàn)稅額,后面再另作筆分錄免稅呢
你看你發(fā)票是不是免稅的稅率 是的話借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 這個(gè)對 理解吧
如果理解的話,你申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)不含稅的銷售額就填寫主營業(yè)務(wù)收入的那個(gè)金額
老師,小規(guī)模的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入,可以嗎
不可以 你這樣增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入100 增值稅銷售額填寫100