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老師,22年這樣作賬的話,不體現(xiàn)稅額。我們公司是去年7月開始變更一般納稅人,所以導(dǎo)致賬和增值稅納稅申報表對不上。增值稅納稅申報表的銷售額+稅額是分開累計的。跟賬對不上。

2023-05-27 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-27 17:58

你好 你再修改 能抵扣的需要價稅分開 你現(xiàn)在能分出具體的是哪些業(yè)務(wù)的嗎

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快賬用戶8953 追問 2023-05-27 18:21

老師,看圖。我現(xiàn)在就是賬和納稅申報表銷售額,稅額對不上。我們公司是去年7月變更一般納稅 人

老師,看圖。我現(xiàn)在就是賬和納稅申報表銷售額,稅額對不上。我們公司是去年7月變更一般納稅 人
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齊紅老師 解答 2023-05-27 18:25

二二年小規(guī)模不是有一個優(yōu)惠政策嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-27 18:25

這免稅的稅率小規(guī)模你開的,你看一下你開的是免稅的嗎?如果是的話,這個是正確的,然后你申報的時候,這個小規(guī)模的銷售額你填寫錯了,應(yīng)該是1000 免稅的稅額是1000乘以3%,這個就不要體現(xiàn)了。

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快賬用戶8953 追問 2023-05-27 18:26

老師,22年增值稅免稅,但變更一般納稅人后。增值稅納稅申報表,稅額也累計到了累計數(shù)了。

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齊紅老師 解答 2023-05-27 18:27

不對吧 小規(guī)模的和一般納稅人的不合并 增值稅是分開的

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快賬用戶8953 追問 2023-05-27 18:28

老師,我的賬沒有體現(xiàn)稅額,是納稅申報表上體現(xiàn)了,是自動的。

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快賬用戶8953 追問 2023-05-27 18:30

老師現(xiàn)在納稅申報表稅額是累計到了呀,所以我不知道是我的賬錯了,還是增值稅納稅申報表錯了

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快賬用戶8953 追問 2023-05-27 18:33

老師,是不是作賬的時候先體現(xiàn)稅額,后面再另作筆分錄免稅呢

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齊紅老師 解答 2023-05-27 18:37

你看你發(fā)票是不是免稅的稅率 是的話借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 這個對 理解吧

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齊紅老師 解答 2023-05-27 18:37

如果理解的話,你申報的時候,這個不含稅的銷售額就填寫主營業(yè)務(wù)收入的那個金額

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快賬用戶8953 追問 2023-05-27 19:57

老師,小規(guī)模的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-27 20:16

不可以 你這樣增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入100 增值稅銷售額填寫100

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你好 你再修改 能抵扣的需要價稅分開 你現(xiàn)在能分出具體的是哪些業(yè)務(wù)的嗎
2023-05-27
您好 可以根據(jù)紅字發(fā)票信息表做賬的
2020-08-13
你好,具體的是哪里有問題
2022-05-09
如你反結(jié)賬的話,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 如果你不反結(jié)賬,做到今年借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅匯算清繳納稅調(diào)增。
2024-03-25
你好,就是填到簡易計稅那行的稅額和收入,和對應(yīng)的稅率是否一致?應(yīng)該是不一致的吧。
2025-01-05
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