你好 你再修改 能抵扣的需要價稅分開 你現(xiàn)在能分出具體的是哪些業(yè)務(wù)的嗎
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但7月未收到銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票,未入賬,導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報表的數(shù)據(jù)對不上,這樣的話有稅務(wù)風(fēng)險嗎
查歷史賬和納稅申報記錄發(fā)現(xiàn),小規(guī)模納稅人季報2021年1-3月的增值稅申報表上3%稅率的不含稅銷售額和賬上1-3月的收入金額不一致,請問可能是什么原因?
老師,22年這樣作賬的話,不體現(xiàn)稅額。我們公司是去年7月開始變更一般納稅人,所以導(dǎo)致賬和增值稅納稅申報表對不上。增值稅納稅申報表的銷售額+稅額是分開累計的。跟賬對不上。
公司處置了固定資產(chǎn),做賬走的資產(chǎn)處置損益,增值稅納稅申報表數(shù)據(jù)是根據(jù)開票額自動獲取,這樣就導(dǎo)致利潤表銷售額和增值稅報表銷售額不一致
問下去年2023年12月份銷售收入少做了,今年會計上應(yīng)該怎么更正,稅額是對的,就是收入不對,和增值稅納稅申報表上不一樣
如果父母有4個孩子,2個孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個孩子,卻不能一個填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
老師,看圖。我現(xiàn)在就是賬和納稅申報表銷售額,稅額對不上。我們公司是去年7月變更一般納稅 人
二二年小規(guī)模不是有一個優(yōu)惠政策嗎?
這免稅的稅率小規(guī)模你開的,你看一下你開的是免稅的嗎?如果是的話,這個是正確的,然后你申報的時候,這個小規(guī)模的銷售額你填寫錯了,應(yīng)該是1000 免稅的稅額是1000乘以3%,這個就不要體現(xiàn)了。
老師,22年增值稅免稅,但變更一般納稅人后。增值稅納稅申報表,稅額也累計到了累計數(shù)了。
不對吧 小規(guī)模的和一般納稅人的不合并 增值稅是分開的
老師,我的賬沒有體現(xiàn)稅額,是納稅申報表上體現(xiàn)了,是自動的。
老師現(xiàn)在納稅申報表稅額是累計到了呀,所以我不知道是我的賬錯了,還是增值稅納稅申報表錯了
老師,是不是作賬的時候先體現(xiàn)稅額,后面再另作筆分錄免稅呢
你看你發(fā)票是不是免稅的稅率 是的話借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 這個對 理解吧
如果理解的話,你申報的時候,這個不含稅的銷售額就填寫主營業(yè)務(wù)收入的那個金額
老師,小規(guī)模的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入,可以嗎
不可以 你這樣增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入100 增值稅銷售額填寫100