你好,學(xué)員,這個(gè)很有可能做賬錯(cuò)誤的
您好!請(qǐng)問(wèn)2020年3月,小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票30萬(wàn),稅率1%,稅務(wù)申報(bào)時(shí)要求報(bào)表上不含稅額是除以1+1%。稅額按照不含稅額*3%塡報(bào),那我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開(kāi)了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開(kāi)了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開(kāi)始1%的稅率來(lái)的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開(kāi)的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報(bào)增值稅,開(kāi)票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?
查歷史賬和納稅申報(bào)記錄發(fā)現(xiàn),小規(guī)模納稅人季報(bào)2021年1-3月的增值稅申報(bào)表上3%稅率的不含稅銷售額和賬上1-3月的收入金額不一致,請(qǐng)問(wèn)可能是什么原因?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)摸納稅人)中的1%征收率的不含稅銷售額填在哪一欄啊,我們廠有3%征收率和1%征收率的
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
你好老師,增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個(gè)科目怎么理解?
老師,新的工作人員簽訂合同,繳納社會(huì)保險(xiǎn),醫(yī)療增員用工形式如何選擇是農(nóng)村合同制還是城鎮(zhèn)合同制,之前在別的單位繳納的社保,是城鎮(zhèn)合同制嗎?謝謝
7.1開(kāi)始對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送,靈活用工平臺(tái)有委托代征資質(zhì),申報(bào)的時(shí)候是經(jīng)營(yíng)所得,這些人員也沒(méi)有繳納社保,會(huì)不會(huì)填寫報(bào)送后引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司借錢的利息可以算經(jīng)營(yíng)成本嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這種可視化圖表怎么做
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)有8人都交的社保,現(xiàn)在需要招20人,不想交社保,這20人如果按工資薪金報(bào)個(gè)稅會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
各位老師,大家好,如果我在寧夏注冊(cè)的公司,想挪到外地,怎么操作
老師您好,與項(xiàng)目合作方簽訂的服務(wù)合同或者會(huì)務(wù)服務(wù)合同里的預(yù)算單里有交通費(fèi),場(chǎng)地費(fèi),餐費(fèi),會(huì)議費(fèi)等需要支付,是專家個(gè)人要報(bào)銷,不是本單位員工。可以從公戶支出給內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對(duì)方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會(huì)給企業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)嗎?這種操作挺頻繁的
賬面確認(rèn)的收入應(yīng)該和報(bào)稅時(shí)收入一致吧,而且賬面的應(yīng)交增值稅小于申報(bào)的和已交的應(yīng)交增值稅,是賬面有少確認(rèn)收入的分錄?
賬面確認(rèn)的收入應(yīng)該和報(bào)稅時(shí)收入一致吧,而且賬面的應(yīng)交增值稅小于申報(bào)的和已交的應(yīng)交增值稅,是賬面有少確認(rèn)收入的分錄? 是的,學(xué)員