如你反結(jié)賬的話,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 如果你不反結(jié)賬,做到今年借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅匯算清繳納稅調(diào)增。
你好老師,應(yīng)付賬款,2月的期末余額借方100,3月的期初余額貸方-100是什么意思
老師,公司要減資,現(xiàn)要填這些日期,請(qǐng)老師幫忙看看1.減資第一股東大會(huì)可以是按哪天匯率當(dāng)天的日期嗎?2.第二次股東會(huì)是公示期滿45天的某天嗎?3.公司章程修正案日期要在哪天?4.債務(wù)清償日期要在哪天?
老師,什么是綜合保稅區(qū)?一般納稅人的生產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)入保稅區(qū),對(duì)國(guó)內(nèi)銷售涉及哪些稅?出口銷售會(huì)涉及什么?不太明白保稅區(qū),請(qǐng)老師回答詳細(xì)點(diǎn)
老師,1、每個(gè)月要問(wèn)倉(cāng)庫(kù)要盤點(diǎn)表,就是庫(kù)存結(jié)余金額是嗎 2、每個(gè)月月底問(wèn)生產(chǎn)部在制品結(jié)余數(shù)量是嗎,就是在制品結(jié)余金額對(duì)吧,這是問(wèn)pmc是嗎
為啥中石油、中石化不給個(gè)人加油要報(bào)銷的費(fèi)用開(kāi)專票 但是企業(yè)里面預(yù)付款消費(fèi)完的金額給開(kāi)專票
老師,非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組,讓位于金融工具準(zhǔn)則,也只有換入的時(shí)候直接用金融資產(chǎn)本身的公允價(jià)入計(jì)入成本,換出的都是用賬面價(jià)算差額
公司轉(zhuǎn)投資款轉(zhuǎn)給其他公司怎么做賬
老師,公司要減資,現(xiàn)要填這些日期,請(qǐng)老師幫忙看看1.減資第一股東大會(huì)可以是按哪天匯率當(dāng)天的日期嗎?2.第二次股東會(huì)是公示期滿45天的某天嗎?3.公司章程修正案日期要在哪天?4.債務(wù)清償日期要在哪天?
請(qǐng)問(wèn)出口商品要開(kāi)具普通發(fā)票的匯率怎么確定
老師,能幫我算下,稅負(fù)率是3%,公司是一般納稅人,7月份開(kāi)專票9479元,那7月需要多少抵扣發(fā)票進(jìn)來(lái)稅負(fù)率達(dá)到3%。之前的月份不管,就把我算7月份的! 含稅價(jià)稅合計(jì),不含稅金額,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少?
那利潤(rùn)表不是也要改
這筆銷售收入是固定資產(chǎn)買了11萬(wàn)有的收入
第一個(gè)修改利潤(rùn)表 第二個(gè)不需要。
還是不明白
你好,第一個(gè)需要反結(jié)賬修改第二個(gè)影響今年的未分配的軟,然后會(huì)算清剿的時(shí)候納稅調(diào)增
那固定資產(chǎn)處理怎么弄的
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支年 跨年的把營(yíng)業(yè)外收支改成利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
那汽車開(kāi)了一張11萬(wàn)的普通發(fā)票
你好,按照政策來(lái)就是上面的分錄。
這筆不是有收入的
你好,按照政策來(lái)說(shuō),不做收入呀,做了固定資產(chǎn)清理呀,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你想要一致的話,把固定資產(chǎn)清理第二改成其他業(yè)務(wù)收入。
就是增值稅銷售額不對(duì)呀少了9萬(wàn)
收入都不對(duì)
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
那我第一種方法不就是課程里面學(xué)的嗎。
那稅務(wù)局問(wèn)我這個(gè)收入不對(duì)呀跟我利潤(rùn)表不一樣
利潤(rùn)表上少9萬(wàn),增值稅里面銷售額多9萬(wàn)
有處置固定資產(chǎn),賬上做的是固定資產(chǎn)清理,所以不在利潤(rùn)表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個(gè)固定資產(chǎn)清理,所以導(dǎo)致不一致。
那我跟稅務(wù)也這么說(shuō)嗎
你好對(duì)的 是這么做的