如你反結(jié)賬的話,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 如果你不反結(jié)賬,做到今年借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅匯算清繳納稅調(diào)增。
去年申報了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
今年沖了一筆貸:主營業(yè)務(wù)收入-40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅40000 因為去年沒有計提稅金,可是今年5月沖減收入了,5月申報稅金時稅金表上對應(yīng)的40000元會自動減去稅金,和賬上就對不上了
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務(wù)報表要不要更正修改?補充的收入怎么做會計憑證?是直接坐在今年3月嗎?
問下去年2023年12月份銷售收入少做了,今年會計上應(yīng)該怎么更正
請問老師,廣告水晶字,KT板之類的,2000多塊錢,需要做固定資產(chǎn)嗎,還是能放在辦公費里?
老師,我們這個月有幾個人要做兼職工資,就按員工工資一樣申報個稅就可以吧
成立新公司,股東是企業(yè)法人,認繳出資期限是多久啊,怎么填寫啊?
其他應(yīng)付款賬戶負數(shù),轉(zhuǎn)換到其他應(yīng)收款,可以嗎
老師,我們公司新開了蘇州的公司,基本戶開在上海,但是在稅務(wù)登記三方協(xié)議開戶行里,跳不出來上海的銀行?請問老師有沒有在蘇州注冊公司經(jīng)驗?是不是注冊在蘇州的公司只能開在蘇州的基本戶?
7-9月的印花稅計稅依據(jù)是什么?是主營業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問保潔費開發(fā)票名稱是什么
@樸老師,我們租賃的廠房,還沒有支付款項,對方先開具了1年的發(fā)票,我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理,已經(jīng)收到款項后如何賬務(wù)處理?請完整的寫一下吧?
老師,我們公司出資把公司門前的很長的一段路,硬化修了水泥路,花了300萬元,應(yīng)該計入什么科目?
老師好,請問,企業(yè)所得稅的計算依據(jù)是什么 呢? 是本年的利潤總額嗎? 具體怎么算呢
那利潤表不是也要改
這筆銷售收入是固定資產(chǎn)買了11萬有的收入
第一個修改利潤表 第二個不需要。
還是不明白
你好,第一個需要反結(jié)賬修改第二個影響今年的未分配的軟,然后會算清剿的時候納稅調(diào)增
那固定資產(chǎn)處理怎么弄的
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支年 跨年的把營業(yè)外收支改成利潤分配。未分配利潤。
那汽車開了一張11萬的普通發(fā)票
你好,按照政策來就是上面的分錄。
這筆不是有收入的
你好,按照政策來說,不做收入呀,做了固定資產(chǎn)清理呀,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你想要一致的話,把固定資產(chǎn)清理第二改成其他業(yè)務(wù)收入。
就是增值稅銷售額不對呀少了9萬
收入都不對
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
那我第一種方法不就是課程里面學(xué)的嗎。
那稅務(wù)局問我這個收入不對呀跟我利潤表不一樣
利潤表上少9萬,增值稅里面銷售額多9萬
有處置固定資產(chǎn),賬上做的是固定資產(chǎn)清理,所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個固定資產(chǎn)清理,所以導(dǎo)致不一致。
那我跟稅務(wù)也這么說嗎
你好對的 是這么做的