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問(wèn)下去年2023年12月份銷售收入少做了,今年會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么更正,稅額是對(duì)的,就是收入不對(duì),和增值稅納稅申報(bào)表上不一樣

2024-03-25 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 14:13

如你反結(jié)賬的話,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 如果你不反結(jié)賬,做到今年借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅匯算清繳納稅調(diào)增。

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:14

那利潤(rùn)表不是也要改

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:14

這筆銷售收入是固定資產(chǎn)買了11萬(wàn)有的收入

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:15

第一個(gè)修改利潤(rùn)表 第二個(gè)不需要。

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:20

還是不明白

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:22

你好,第一個(gè)需要反結(jié)賬修改第二個(gè)影響今年的未分配的軟,然后會(huì)算清剿的時(shí)候納稅調(diào)增

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:23

那固定資產(chǎn)處理怎么弄的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:24

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支年 跨年的把營(yíng)業(yè)外收支改成利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:26

那汽車開(kāi)了一張11萬(wàn)的普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:26

你好,按照政策來(lái)就是上面的分錄。

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:27

這筆不是有收入的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:27

你好,按照政策來(lái)說(shuō),不做收入呀,做了固定資產(chǎn)清理呀,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你想要一致的話,把固定資產(chǎn)清理第二改成其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:28

就是增值稅銷售額不對(duì)呀少了9萬(wàn)

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:29

收入都不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:30

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:31

那我第一種方法不就是課程里面學(xué)的嗎。

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:32

那稅務(wù)局問(wèn)我這個(gè)收入不對(duì)呀跟我利潤(rùn)表不一樣

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:33

利潤(rùn)表上少9萬(wàn),增值稅里面銷售額多9萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:37

有處置固定資產(chǎn),賬上做的是固定資產(chǎn)清理,所以不在利潤(rùn)表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個(gè)固定資產(chǎn)清理,所以導(dǎo)致不一致。

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快賬用戶6301 追問(wèn) 2024-03-25 14:38

那我跟稅務(wù)也這么說(shuō)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:43

你好對(duì)的 是這么做的

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