嗯嗯,可以享受免申報(bào)的哈
個(gè)稅匯算清繳 在兩個(gè)公司都有工資,兩邊都有按月申報(bào)個(gè)稅 現(xiàn)在合計(jì)工資是9萬(wàn)多 應(yīng)納稅所得額是21508.29 出來(lái)的應(yīng)補(bǔ)繳5百多,但是上這又有提示說(shuō)綜合所得不滿12萬(wàn),可以免申報(bào),這是要交還是不交呀
一個(gè)工人存在兩處工資,且已經(jīng)正常申報(bào)個(gè)稅,年底匯算清繳總金額不超過(guò)12萬(wàn),生成700個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)是選擇享受免申報(bào)還是正常繳納?
個(gè)人所得稅匯算,總收入是11萬(wàn)多,兩個(gè)單位做的工資,都正常按月申報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)納稅額是1135元,可以享受免申報(bào)嗎?
老師,個(gè)人所得稅匯算清繳有年收入是7萬(wàn)多,應(yīng)納稅所得額是1萬(wàn)多,之前每個(gè)月都交過(guò)個(gè)稅了,現(xiàn)在為啥退不了個(gè)稅呢?只能享受免申報(bào)?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
應(yīng)交個(gè)人所得稅額是1135元,可以享受免申報(bào)?
納稅人綜合所得年收入不超過(guò)12萬(wàn)元或者補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元,均不需辦理年度匯算。
我的收入總額沒(méi)超12萬(wàn),但是補(bǔ)稅金額已經(jīng)超了400元,實(shí)際應(yīng)交稅額1135元,可以享受免申報(bào)嗎?可以不交嗎?
你先做匯算,最點(diǎn)那個(gè)免于申報(bào)