A107012 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 A107010 《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》
老師未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費用,按100%加計扣除,比如30萬,是按多少加計扣除?2.形成無形資產(chǎn) 的按200%加計扣除,比如40萬,是按照多少加計扣除?
老師這個圖片中,無形資產(chǎn)按成本200%攤銷是指100萬成本,攤銷時按200萬么?還有無形資產(chǎn)形成前沒有加計扣除過吧,因為我看研發(fā)費用加計扣除,這個形成前加計扣除過了么
老師,研發(fā)費用加計扣除,費用化的直接在當年加計扣除,那資本化的在未形成無形資產(chǎn)前什么都不做,在形成無形資產(chǎn)后再加計扣除嗎?還是應該怎么加計扣除
請教一下,高新企業(yè),研發(fā)支出,未形成無形資產(chǎn)的加計扣除100,什么意思,比方,費用為100,加計扣除啥意思,允許扣除200?如果說這個可以形成無形資產(chǎn),這個成本是100,也是按照200扣除嘛?
老師,請問研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)加計扣除200%,這個加計扣除體現(xiàn)在匯算清繳哪里?
工地食堂收到供貨商開的副食品和農(nóng)副食品的發(fā)票能用嗎?
對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認證為什么需要我方進稅務系統(tǒng)確認后,對方才能作廢?
老師小規(guī)模,4季度報表錯誤,財務報表已更正,但是所得稅報表不讓更正
老師,我公司是車隊,要轉讓一臺車給個人,請問分錄怎樣做呢?
居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
老師,我有一個問題就是說那個報關單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個錢呢又是后面進賬,又是進到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個錢付給這個生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照,因為在亞馬遜平臺有很多個站點,但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內電商的這個銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
給公司高管租房列在什么科目呀?
老師一個供應商給我們建筑公司供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,如果全額開發(fā)票的話就會有掛賬,導致當年的成本增高
老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,比如買水泥1000袋,每袋80,,這個月是80000,按照合同比例是64000,單價跟合同一致的話80,數(shù)量就是800,但是實際送了1000袋,這種明顯比實際的數(shù)量要少,但是也不能多付款,一般像這種的怎么處理呢
老師你好24年未開的票,現(xiàn)在開上,還算去年的成本嗎
7012表,本年形成無形資產(chǎn)攤銷額,這個攤銷額也是和費用化金額加在一起加計扣除100%啊,并沒有加計200%
你好!不是加計200%。是按200%扣除,也就是加計扣除100%
加計200%的話要怎么填寫才能加計200%
你好!是加計100%,加上本身的扣除。一共200%
政策不是200%嗎
你好!不是加計200%,是加計100%,加上本身的扣除。一共200%
那不就和費用化的扣除標準是一樣的嗎?
你好!是的。是一樣的
哦哦,清楚了,謝謝老師,一直以為形成無形資產(chǎn)是加計 扣除200%,匯算清繳的時侯表中又是100%加計
你好!歡迎下次再來探討