您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,資本化的費(fèi)用不加計(jì)扣除,等到形成無形資產(chǎn)再攤銷的。無形資產(chǎn)按成本200%攤銷是指100萬成本,攤銷時(shí)按200萬
加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,在按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷這個(gè)政策還有嗎
高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用形成資本化轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)100萬,其中其他費(fèi)用10萬超過加計(jì)扣除抵扣限額,允許扣除8萬,那計(jì)算無形資產(chǎn)攤銷怎么計(jì)算?
按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,形成無形資產(chǎn)的按照無形資產(chǎn)成本175%計(jì)提攤銷稅前扣除,這個(gè)是在企業(yè)對于形成的無形資產(chǎn)攤銷沒攤銷?
自2022年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2022年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。這個(gè)意思是沒有形成無形資產(chǎn) 按發(fā)生額10萬,全額扣除,形成無形資產(chǎn)20萬稅前扣除
老師這個(gè)圖片中,無形資產(chǎn)按成本200%攤銷是指100萬成本,攤銷時(shí)按200萬么?還有無形資產(chǎn)形成前沒有加計(jì)扣除過吧,因?yàn)槲铱囱邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這個(gè)形成前加計(jì)扣除過了么
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒到場罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個(gè)沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號,項(xiàng)目編號跟該項(xiàng)目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫#咳绻麊T工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計(jì)分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計(jì)分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開回來的個(gè)人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?
我想知道研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)加計(jì)扣除過了,形成無形資產(chǎn)又200%攤銷這不是重復(fù)了么
形成無形資產(chǎn)的是資本化的費(fèi)用,這部分不加計(jì)扣除的
也就是和研發(fā)費(fèi)用是兩碼事是吧
也就是研發(fā)費(fèi)用最終是行不成無形資產(chǎn)的,形成無形資產(chǎn)的是資本化費(fèi)用
如果最終不形成無形資產(chǎn),就按照普票的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除