你好!你已經(jīng)填了哪張表
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費用加計扣除填寫了金額,為啥在明細(xì)表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因為最后的實際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費用金額了
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費用,研發(fā)費用加計扣除表我填寫了,為什么主表帶不出研發(fā)費用加計扣除的金額?是不是我哪里填寫錯了?
在2季度申報了所得稅研發(fā)費用加計扣除,被告知22年不符合研發(fā)費用加計扣除,3季度研發(fā)費用加計扣除哪里是不是不用填寫了?
你好老師研發(fā)費用加急扣除研發(fā)費用是341234.72那研發(fā)費用加計扣除金額是按照多少填寫。我填寫341234.7對嗎
老師你好,我們企業(yè)不是高企,但是有研發(fā)費用,在匯算清繳報表里面,不想也不能享受研發(fā)費用加計扣除,我應(yīng)該怎么填寫申報表?A107010和A107012我都填寫了,就是怎么樣才能體現(xiàn)我有研發(fā)費用,但是又不會享受加計扣除?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計提所得稅和計提城建稅這個憑證嗎?
這三個表,總主表帶不出研發(fā)費用金額出來的
你好!那個7012的表單,你第一行要填數(shù)據(jù)
說的是這里的第一行嗎,填了還是帶不出來的,我前面也填過了的,填了也帶不出
你好!你的7012下面第50行有數(shù)據(jù)嗎 本年研發(fā)費用加計扣除總額(46-47-48)×49
有的,有數(shù)據(jù)
你好!正常這個有數(shù)據(jù)就可以了。7010就會自動有數(shù)據(jù)了。如果沒有,你看能不能自己填
按理填了7012表,7010會帶出7012表的金額,然后主表在帶出7010表的金額,這三個是嵌套的,現(xiàn)在多帶不出,不知道啥原因
我等一下,在研究一下,不會是系統(tǒng)出問題了嗎
你好!好的,你也可以周一打電話問12366看看。
嗯,好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了