,是的,是要填在那里面的。
老師,2022年福利費(fèi)做賬時(shí)直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在要匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)下面沒(méi)有金額 匯算清繳,職工薪酬那張表 職工福利費(fèi)能按管理費(fèi)用下的金額填嗎?
請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候職工福利費(fèi)沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接記入管理費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候需要把管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)填入應(yīng)付職工薪酬哪張表里面的福利費(fèi)那一欄嗎?
請(qǐng)問(wèn),小微企業(yè),匯算清繳,A105050那張《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》里面的職工福利,我們公司的福利費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用,沒(méi)有掛“應(yīng)付職工薪酬”,那我應(yīng)該A105050 職工福利那列不填?還是把“管理費(fèi)用——福利費(fèi)”四季的金額填過(guò)去?
職工福利費(fèi)沒(méi)有經(jīng)過(guò)職工薪酬,直接計(jì)入了管理費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候在管理費(fèi)用里面填寫(xiě)了,105050表還需要再填寫(xiě)嗎
匯算清繳的時(shí)候,管理費(fèi)用福利費(fèi)107969.06、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)2700,以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
好的,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)匯算清繳時(shí)需要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般費(fèi)用明細(xì)表填寫(xiě)數(shù)據(jù)申報(bào),還是直接在A表上填寫(xiě)數(shù)據(jù)就好了
你好,你如果有發(fā)生就建議還是勾選
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。