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其他應(yīng)付款-工會(huì),126元,上個(gè)月多扣了,當(dāng)時(shí)入賬寫(xiě)的是其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸方。這個(gè)不應(yīng)該扣除。這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?

2023-05-26 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-26 14:10

你好,你這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,少扣就可以了。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應(yīng)付款

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2023-05-26 14:35

這個(gè)月也沒(méi)有扣除這項(xiàng)的內(nèi)容,之前是其他應(yīng)付款,貸方。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:37

你好,你如果這個(gè)月沒(méi)有扣除,那就繼續(xù)掛在這上面。等實(shí)際扣除的時(shí)候沖減

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2023-05-26 14:45

本來(lái)不用扣除的,以后月份也沒(méi)有這項(xiàng)。怎么寫(xiě)分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:46

你好,你是從員工的工資里面多扣下來(lái)了,對(duì)不對(duì)?你就把這部分發(fā)給員工就好了

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2023-05-26 14:53

我現(xiàn)在問(wèn)的是分錄怎么寫(xiě)???

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:56

你好,,你現(xiàn)在沒(méi)有付就不用做分錄。等你實(shí)際發(fā)下去的時(shí)候才做。 或者你說(shuō)永遠(yuǎn)不發(fā)了,你可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2023-05-26 15:03

我說(shuō)的題目你聽(tīng)不懂嗎?老師,你這是第二次回復(fù)我了吧,咋每次都說(shuō)不明白呢?我的問(wèn)題請(qǐng)仔細(xì)看看,再做回復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:06

你好,你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄?我的意思是說(shuō)你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄,你沒(méi)有處理這筆錢,就不用做分錄。你有沒(méi)有明白我的意思?

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2023-05-26 15:14

我說(shuō)的是上個(gè)月已經(jīng)賬務(wù)處理過(guò)了,以后不存在這個(gè)項(xiàng)目,我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)賬?怎么寫(xiě)分錄,就那么簡(jiǎn)單

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:18

你好,但是你說(shuō)的不是這樣啊。你這個(gè)還有余數(shù)啊。你這個(gè)余數(shù)現(xiàn)在處理,你可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你第一句就說(shuō)的,其他應(yīng)付款-工會(huì),126元,上個(gè)月多扣了,當(dāng)時(shí)入賬寫(xiě)的是其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸方。這個(gè)不應(yīng)該扣除。這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2023-05-26 15:36

這個(gè)月發(fā)工資也沒(méi)有這項(xiàng)了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?你說(shuō)的分錄,是重新做的賬,不是調(diào)賬吧

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:39

你好,是的,我說(shuō)的這個(gè)是重新做賬把這個(gè)做平,因?yàn)槟闵厦嬉恢闭f(shuō)的是有余額的。 所以我也就一直問(wèn)你,你是不是有扣回來(lái)。 如果你是想直接調(diào)整,你就把之前錯(cuò)誤的分錄紅字沖減,然后按照正確的金額再做一遍就可以了。

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快賬用戶3117 追問(wèn) 2023-05-26 16:01

原方向負(fù)數(shù)是嗎,就可以是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-26 16:06

你好,可以的,可以這樣子做。

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你好,你這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,少扣就可以了。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應(yīng)付款
2023-05-26
你的問(wèn)題在于問(wèn)題在于,計(jì)提時(shí)不應(yīng)貸記 “其他應(yīng)付款 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi)” ,而應(yīng)通過(guò) “應(yīng)付職工薪酬 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi)” 核算,這樣計(jì)提、代扣、繳納各環(huán)節(jié)才能正確銜接,使賬務(wù)平衡。 1. 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)一般按工資總額一定比例(通常 2% )計(jì)提。根據(jù)職工所屬部門,計(jì)入對(duì)應(yīng)科目: 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人相關(guān)) 制造費(fèi)用(車間管理人員相關(guān)) 管理費(fèi)用(行政管理人員相關(guān) ) 銷售費(fèi)用(銷售人員相關(guān) )等 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2. 從工資代扣個(gè)人部分工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)付款 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi)(代扣個(gè)人部分) 銀行存款等(實(shí)際發(fā)放工資部分 ) 3. 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi)(單位計(jì)提部分) 其他應(yīng)付款 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi)(代扣個(gè)人部分) 貸:銀行存款
2025-05-29
你好,放到其他應(yīng)收款的,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022-03-23
你這個(gè)分錄不對(duì),你看下你的應(yīng)付職工薪酬,工資餐費(fèi)不變。
2024-11-02
您好,發(fā)工資扣這一部分貸方, 交保險(xiǎn)的時(shí)候其他應(yīng)收款在借方 ,這樣一借一貸這個(gè)往來(lái)科目才會(huì)平啊,
2023-06-03
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