你好,你這個月發(fā)工資的時候,少扣就可以了。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應(yīng)付款
你好,請問發(fā)工資的時候多扣了員工的個稅,需要退還這筆給員工,請問分錄可以這樣做嗎? 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保公積金, 應(yīng)交個稅 銀行存款 其他應(yīng)付款—員工(多扣的個稅) 實際付給員工時 借:其他應(yīng)付款-員工(多扣的個稅) 貸:現(xiàn)金
老師 你好 我想咨詢一下員工自費(fèi)社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費(fèi)個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因為前面其他應(yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
老師你好,請假下假設(shè)本月的應(yīng)發(fā)工資是4000元,扣工會經(jīng)費(fèi)30元,扣社保381元,實發(fā)工資是3589元。分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:其他應(yīng)收款社保(員工承擔(dān))381元 貸:銀行存款3589元 貸:工會經(jīng)費(fèi)這個30元 工會經(jīng)費(fèi)這個用什么科目呢?其他應(yīng)付款還是?
其他應(yīng)付款-工會,126元,上個月多扣了,當(dāng)時入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi),貸方。這個不應(yīng)該扣除。這個月發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么寫分錄?
而是請教一個問題哈,就是發(fā)工資的時候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款個人保險,銀行存款。 等到交保險的時候,是借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個人保險 貸:其他應(yīng)付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時候把個人部分扣出來,交保險的時候再把個人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險的時候,這個其他應(yīng)收款在借方呢?
個人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會計的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險,我應(yīng)該沿用老會計的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會涉及到再就業(yè)這個問題么
@董老師,咨詢的問題
老師,采購商品20000元沒有單價只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總報告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價10元/斤,我們單位給開出的是專票13%和9%兩類開給對方,但是供應(yīng)商開給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請問我想要每一個商品的單價的毛利率達(dá)到25%,那請問我要怎么去計算?求計算過程!?。?/p>
跨境電商退稅問題,有老師會嗎老師,兩家公司A公司自然人1持股50自然人2持股50,B公司自然1持股50自然人2持股50,這兩個A公司自然人1和B公司自然人1是同一個。這兩家公司屬于關(guān)聯(lián)公司嗎?樸
公司轉(zhuǎn)法人的備用金可以發(fā)出員工工資嗎?怎樣做憑證?
用香港公司來進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易,大陸采購,賣給印尼那邊,假如客戶那邊因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,申請部分退貨退款,香港公司肯定少收這部分的貨款。那這個發(fā)票怎么開尼,之前全額開了,這個少收的美金,要不要和銀行香港銀行那邊告知一下,畢竟合同簽的,和收款的都對不上
這個月也沒有扣除這項的內(nèi)容,之前是其他應(yīng)付款,貸方。這個月應(yīng)該怎么寫分錄
你好,你如果這個月沒有扣除,那就繼續(xù)掛在這上面。等實際扣除的時候沖減
本來不用扣除的,以后月份也沒有這項。怎么寫分錄
你好,你是從員工的工資里面多扣下來了,對不對?你就把這部分發(fā)給員工就好了
我現(xiàn)在問的是分錄怎么寫???
你好,,你現(xiàn)在沒有付就不用做分錄。等你實際發(fā)下去的時候才做。 或者你說永遠(yuǎn)不發(fā)了,你可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我說的題目你聽不懂嗎?老師,你這是第二次回復(fù)我了吧,咋每次都說不明白呢?我的問題請仔細(xì)看看,再做回復(fù)
你好,你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄?我的意思是說你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄,你沒有處理這筆錢,就不用做分錄。你有沒有明白我的意思?
我說的是上個月已經(jīng)賬務(wù)處理過了,以后不存在這個項目,我這個月應(yīng)該怎么調(diào)賬?怎么寫分錄,就那么簡單
你好,但是你說的不是這樣啊。你這個還有余數(shù)啊。你這個余數(shù)現(xiàn)在處理,你可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你第一句就說的,其他應(yīng)付款-工會,126元,上個月多扣了,當(dāng)時入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi),貸方。這個不應(yīng)該扣除。這個月發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么寫分錄?
這個月發(fā)工資也沒有這項了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?你說的分錄,是重新做的賬,不是調(diào)賬吧
你好,是的,我說的這個是重新做賬把這個做平,因為你上面一直說的是有余額的。 所以我也就一直問你,你是不是有扣回來。 如果你是想直接調(diào)整,你就把之前錯誤的分錄紅字沖減,然后按照正確的金額再做一遍就可以了。
原方向負(fù)數(shù)是嗎,就可以是吧
你好,可以的,可以這樣子做。