你好,你這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,少扣就可以了。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應(yīng)付款
你好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)工資的時(shí)候多扣了員工的個(gè)稅,需要退還這筆給員工,請(qǐng)問(wèn)分錄可以這樣做嗎? 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保公積金, 應(yīng)交個(gè)稅 銀行存款 其他應(yīng)付款—員工(多扣的個(gè)稅) 實(shí)際付給員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款-員工(多扣的個(gè)稅) 貸:現(xiàn)金
老師 你好 我想咨詢一下員工自費(fèi)社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時(shí)分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時(shí)分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費(fèi)個(gè)人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因?yàn)榍懊嫫渌麘?yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
老師你好,請(qǐng)假下假設(shè)本月的應(yīng)發(fā)工資是4000元,扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)30元,扣社保381元,實(shí)發(fā)工資是3589元。分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:其他應(yīng)收款社保(員工承擔(dān))381元 貸:銀行存款3589元 貸:工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)30元 工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)用什么科目呢?其他應(yīng)付款還是?
其他應(yīng)付款-工會(huì),126元,上個(gè)月多扣了,當(dāng)時(shí)入賬寫(xiě)的是其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸方。這個(gè)不應(yīng)該扣除。這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?
而是請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題哈,就是發(fā)工資的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn),銀行存款。 等到交保險(xiǎn)的時(shí)候,是借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款 我就是沒(méi)大理解,就是發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人部分扣出來(lái),交保險(xiǎn)的時(shí)候再把個(gè)人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險(xiǎn)的時(shí)候,這個(gè)其他應(yīng)收款在借方呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下 老板以個(gè)人名義購(gòu)買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng),個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒(méi)有開(kāi)公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒(méi)有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來(lái)?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說(shuō),他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問(wèn)下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫(xiě)報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問(wèn)題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過(guò)的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問(wèn)題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
這個(gè)月也沒(méi)有扣除這項(xiàng)的內(nèi)容,之前是其他應(yīng)付款,貸方。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
你好,你如果這個(gè)月沒(méi)有扣除,那就繼續(xù)掛在這上面。等實(shí)際扣除的時(shí)候沖減
本來(lái)不用扣除的,以后月份也沒(méi)有這項(xiàng)。怎么寫(xiě)分錄
你好,你是從員工的工資里面多扣下來(lái)了,對(duì)不對(duì)?你就把這部分發(fā)給員工就好了
我現(xiàn)在問(wèn)的是分錄怎么寫(xiě)???
你好,,你現(xiàn)在沒(méi)有付就不用做分錄。等你實(shí)際發(fā)下去的時(shí)候才做。 或者你說(shuō)永遠(yuǎn)不發(fā)了,你可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
我說(shuō)的題目你聽(tīng)不懂嗎?老師,你這是第二次回復(fù)我了吧,咋每次都說(shuō)不明白呢?我的問(wèn)題請(qǐng)仔細(xì)看看,再做回復(fù)
你好,你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄?我的意思是說(shuō)你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄,你沒(méi)有處理這筆錢,就不用做分錄。你有沒(méi)有明白我的意思?
我說(shuō)的是上個(gè)月已經(jīng)賬務(wù)處理過(guò)了,以后不存在這個(gè)項(xiàng)目,我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)賬?怎么寫(xiě)分錄,就那么簡(jiǎn)單
你好,但是你說(shuō)的不是這樣啊。你這個(gè)還有余數(shù)啊。你這個(gè)余數(shù)現(xiàn)在處理,你可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你第一句就說(shuō)的,其他應(yīng)付款-工會(huì),126元,上個(gè)月多扣了,當(dāng)時(shí)入賬寫(xiě)的是其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸方。這個(gè)不應(yīng)該扣除。這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?
這個(gè)月發(fā)工資也沒(méi)有這項(xiàng)了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?你說(shuō)的分錄,是重新做的賬,不是調(diào)賬吧
你好,是的,我說(shuō)的這個(gè)是重新做賬把這個(gè)做平,因?yàn)槟闵厦嬉恢闭f(shuō)的是有余額的。 所以我也就一直問(wèn)你,你是不是有扣回來(lái)。 如果你是想直接調(diào)整,你就把之前錯(cuò)誤的分錄紅字沖減,然后按照正確的金額再做一遍就可以了。
原方向負(fù)數(shù)是嗎,就可以是吧
你好,可以的,可以這樣子做。