您好,發(fā)工資扣這一部分貸方, 交保險(xiǎn)的時(shí)候其他應(yīng)收款在借方 ,這樣一借一貸這個(gè)往來科目才會平啊,
老師好,請問在發(fā)放工資的時(shí)候是把代扣代繳的個(gè)人部分放到其他應(yīng)收款一社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人繳納部分) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款 這樣銀行存款不就少付了嗎
老師,我請教下。關(guān)于員工社保個(gè)人部分的賬務(wù)處理,因?yàn)楣竟べY沒有準(zhǔn)時(shí)發(fā),社保又是每月交了的,交的時(shí)候個(gè)人部分借:其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸:銀行存款 。我能不能在計(jì)提工資時(shí)做成借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收-社保-個(gè)人部分,不等到發(fā)工資的時(shí)候才做這筆分錄
你好老師,就是每月計(jì)提工資的時(shí)候,比如借方:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 發(fā)放的時(shí)候借方:應(yīng)付職工薪酬10000 貸方:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)500 ,銀行存款 9500 本來個(gè)人保險(xiǎn)就是個(gè)人自己交的,這樣的話不就等于把個(gè)人交的保險(xiǎn)也計(jì)入單位損益里邊了嗎
老師:我繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個(gè)人部
而是請教一個(gè)問題哈,就是發(fā)工資的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn),銀行存款。 等到交保險(xiǎn)的時(shí)候,是借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人部分扣出來,交保險(xiǎn)的時(shí)候再把個(gè)人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險(xiǎn)的時(shí)候,這個(gè)其他應(yīng)收款在借方呢?
你好,請問金蝶軟件自動生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂螅圆牧先霂煊蓭齑嫔唐犯某稍牧?,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
發(fā)工資的時(shí)候再貸方 就是扣掉這個(gè)個(gè)人繳納這部分? 那其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)不是應(yīng)該是增加嗎?應(yīng)該在借方不是嗎?
就是交保險(xiǎn)的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人部分呢,就是要減少吧 為什么在借方呢? 其他應(yīng)收款不是資產(chǎn)類的科目嗎?借加貸減不是嗎?還是我理解的方向是錯(cuò)誤的
您好,不要看這個(gè)科目是資產(chǎn)科目,他的余額方向在貸方就 是負(fù)債的。他就是增加的啊