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2020年12月暫估入庫的時候是價稅合計金額,2021年6月收到發(fā)票后是專票,應(yīng)該怎么沖銷之前暫估的含稅金額?

2021-07-02 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 16:43

你好是的用沖掉的,差額計入主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2021-07-02 16:44

不是,是計入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2488 追問 2021-07-02 16:45

2020年度我暫估了價稅合計11300,但是現(xiàn)在2021年6月收到發(fā)票成本10000進(jìn)項稅1300,老師我應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 16:49

借應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)貸利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2488 追問 2021-07-02 17:07

我暫估的時候是 借工程物資11300 貸應(yīng)付賬款11300

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齊紅老師 解答 2021-07-02 17:09

你好·把工程物資減1300掉。至于后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,因為我對建筑行業(yè)不是強(qiáng)項,我不能誤導(dǎo)你

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你好是的用沖掉的,差額計入主營業(yè)務(wù)成本
2021-07-02
你好,可以沒有原始憑證的。
2022-07-06
你好,是的按照不含稅金額
2021-12-08
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022-01-15
這個沒有發(fā)票,你這個根據(jù)實際做賬就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,
2021-02-03
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