計(jì)入福利費(fèi)按員工所在的部門(mén)確認(rèn),計(jì)入管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,制造費(fèi)用等。
老師,您好,我想問(wèn)下,建筑施工企業(yè),購(gòu)買(mǎi)的員工宿舍用的高低床和搭設(shè)的彩鋼房應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
老師,您好!我想問(wèn)一下員工宿舍的水電費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用呢還是先走職工薪酬后再計(jì)入管理費(fèi)用?
您好,我想問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)擦玻璃神器,我計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)科目辦公費(fèi)還是其它呀?
老師,我想問(wèn)下給車(chē)間員工宿舍買(mǎi)的門(mén)簾以及車(chē)間員工宿舍過(guò)生日的餐費(fèi)和蛋糕,是計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)退員工宿舍時(shí)賠付的款項(xiàng)應(yīng)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)還是其他科目?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶(hù)端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎