按業(yè)務接待費的扣除限額調整
業(yè)務外出招待開普票回來,但是票商家開錯了,現(xiàn)在報銷發(fā)現(xiàn),外地又不好再補票,用開錯的能做賬嗎?做賬的話,年底匯算要不要把這個票調增?請問有什么好的方法處理
老師好, 我們是小企業(yè)會計準則。 購買購物卡送客戶,購物卡發(fā)票開的是“預付卡”。 請問,這個需要先通過“預付賬款”來核算嗎? 還是說,可以直接計入管理費用——業(yè)務招待費?
關于招待費用,有以下問題,請老師分別回答。 1,招待費用按照實際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調增40%,這樣子??? 2.營業(yè)收入是指主營業(yè)務收入加上其他業(yè)務收入嗎?是這樣子理解嗎?
2甲公司2023年預計全年銷售收入為1.5個億,本年業(yè)務招待費預計為50--400萬請問該公司業(yè)務招待費最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計算當業(yè)務招待費取不同值時企業(yè)所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業(yè)務招待費最優(yōu)值。(1分)(2)請?zhí)顚懴卤?,其中方案二為最?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序寫上。方案一方案二方案三方案四業(yè)務招待費50(1)200400納稅調整增加額(2)(4)(5)企業(yè)所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談談當業(yè)務招待費超過了最優(yōu)值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業(yè)的業(yè)務。(2分)(9.0分)
請問業(yè)務員招待客戶去按摩開回來的發(fā)票,可以直接按業(yè)務招待費報銷嗎?這種發(fā)票匯總算繳時會不會要調增?
你好,專管員最近要我們辦理24年匯算清繳的退稅事宜,最開始是讓我們最好不退,問我們問什么虧損,看了我們的取票率很高,我說本來這兩年沒項目,項目都是掛靠的,讓我回來查有沒有多確認成本的調出來,先給我辦退稅,后面說還申報表多少交點,我們是23年報虧140萬,24年報虧60萬,我查了其中是有個別項目收取,成本不匹配,但只有幾十萬,還有一個是固定資產(chǎn)折舊的23年有個127萬,我想把這個調出來,那一部分是從公司零幾年追遡下來的,前任會計22年補折舊了,但是報表填錯了,被前專管員指正過,我想著折舊了突然不折會出問題,
老師,如果公司想上市 ,前期有安監(jiān)局的罰款和對離職人員的補償,這些可以體現(xiàn)在賬上嗎?
老師你好,這個題為什么還要乘以6年的復利現(xiàn)值系數(shù)0.5645
老師,您好,什么是反向收購?
A公司100%控股B公司,B公司的每月收入除掉每月所有開支剩下的賬戶上面的錢轉入A公司里面,這樣行嗎?
老師公司購買相機如何入賬??
法院判決的以房產(chǎn)抵付工程款的情況下產(chǎn)生的法拍費和律師費賬務處理
我是增值稅一般納稅人,自產(chǎn)自銷雞蛋,開票金額60萬,無票收入10萬,請問這個10萬填哪里?
物流運輸公司是小規(guī)模納稅人,取不了對方給開的發(fā)票,對方全是個人且不給開,公司總是往外開票,這種情況怎么做才能少往外開?
老師 公司換法人了 稅務局也變更了 但是法人登錄時提示不是關聯(lián)企業(yè) 是什么原因
老師,所以在公司制度沒規(guī)定業(yè)務不可以報銷情況下,這種的發(fā)票也是可以正常報銷的是嗎?
是的,就是你說的那樣子