你好,票開(kāi)錯(cuò)是不能入帳的,匯算時(shí)候需要調(diào)增,在匯算清繳之前拿到新開(kāi)的票據(jù)還是可以入帳
請(qǐng)問(wèn)佟老師,我去年有許多不合格的發(fā)票,一種是重新開(kāi)回來(lái)后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開(kāi)回來(lái)后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報(bào)已經(jīng)報(bào)出去了,年報(bào)還沒(méi)報(bào)呢。如果我將這些重新開(kāi)回來(lái)的發(fā)票入到今年的賬里,把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖,這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?另外我可以把這些重新開(kāi)回來(lái)的發(fā)票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
老師:您好!有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教。朋友有一家個(gè)體工商戶,是做設(shè)計(jì)服務(wù)的,去年開(kāi)業(yè),一直沒(méi)有業(yè)務(wù),所以沒(méi)有開(kāi)銀行賬戶?,F(xiàn)在有業(yè)務(wù)要開(kāi)具發(fā)票,但還來(lái)不及去銀行開(kāi)戶,發(fā)票上銷售方開(kāi)戶行和賬號(hào)空白的話,發(fā)票有效嗎?可不可以先開(kāi)票,后再到銀行開(kāi)戶?
業(yè)務(wù)外出招待開(kāi)普票回來(lái),但是票商家開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在報(bào)銷發(fā)現(xiàn),外地又不好再補(bǔ)票,用開(kāi)錯(cuò)的能做賬嗎?做賬的話,年底匯算要不要把這個(gè)票調(diào)增?請(qǐng)問(wèn)有什么好的方法處理
現(xiàn)在存量留底稅額是16萬(wàn),我們是銷售空調(diào)的,銷售了好多的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在要稅務(wù)局要求退稅,個(gè)人覺(jué)得不劃算,后期要繳納增值稅的話,又要繳納城建和附加,想請(qǐng)問(wèn)全部做成無(wú)票收入后,后面再開(kāi)發(fā)票的話如何報(bào)稅,有什么好的建議嗎?麻煩指導(dǎo)
你好,周五的時(shí)候開(kāi)了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_(kāi)錯(cuò)了需要重開(kāi),但是也沒(méi)有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開(kāi)的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請(qǐng)領(lǐng)新票,我不小心把開(kāi)錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開(kāi)票uk上把這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,紅沖過(guò)之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)日了,不知道該怎么辦了!有沒(méi)有補(bǔ)救辦法!對(duì)賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會(huì)不會(huì)給客人帶來(lái)什么影響或損失
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
好的,謝謝老師
不客氣,希望有幫到你