你好,寫被抵消的金額
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁(yè)格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
小張?jiān)趯?duì)某公司2021年度報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司報(bào)表往來科目均未進(jìn)行重分類調(diào)整,長(zhǎng) 短期資嚴(yán)和負(fù)債項(xiàng)目也未進(jìn)行相應(yīng)的分類,請(qǐng)根據(jù)公司報(bào)表及相關(guān)資料將審計(jì)后的金額填入表中(本題40分,可以不寫計(jì)算過程,但寫計(jì)算過程,計(jì)算過程對(duì),計(jì)算結(jié)果錯(cuò)的酌情給分) 1,公司應(yīng)收賬款明細(xì)表電有62萬貨方余額,壞 賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額5%o計(jì)提;2.其他應(yīng)收款 里面有126萬股權(quán)投資;3.待攤費(fèi)用中有125萬的 裝修費(fèi)、公司按10年進(jìn)行攤銷;4.短期借款杳 看借款合同,發(fā)現(xiàn)一共三筆借款,到期日分別是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金額分別為150萬元、100萬元和260萬元;5.應(yīng)付賬款明細(xì)表中有27萬借方余額;6.其他應(yīng)付款中有12萬借方余額 麻煩老師速度謝謝
在寫多欄明細(xì)賬的時(shí)候,寫借帳分析,期末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用也用紅字登了正好抵消為0,那后面的本月合計(jì)時(shí)應(yīng)該寫借方發(fā)生的費(fèi)用還是直接寫0
買的多欄式明細(xì)賬沒有借貸余,用借方分析設(shè)置了合計(jì)欄,月末也用紅筆結(jié)轉(zhuǎn)余額了,寫本月合計(jì)對(duì)應(yīng)二級(jí)科目欄是寫被抵消后為0還是寫被抵消的金額
對(duì)賬、結(jié)賬實(shí)訓(xùn)目的:1、理解和掌握對(duì)賬、結(jié)賬的概念、內(nèi)容、作用;2、掌握對(duì)賬的方法,能進(jìn)行賬證核對(duì)、賬賬核對(duì)。3、掌握月結(jié)、季結(jié)、年結(jié)的方法,能熟練的進(jìn)行結(jié)賬。實(shí)訓(xùn)材料:總賬、明細(xì)賬、日記賬實(shí)訓(xùn)內(nèi)容:1、對(duì)賬指核對(duì)賬目。對(duì)賬是查錯(cuò)糾錯(cuò),防止舞弊的內(nèi)部控制措施,保證賬簿記錄的真實(shí)、正確、可靠;2、結(jié)賬:期末按照規(guī)定的方法計(jì)算出該期賬簿記錄的發(fā)生額合計(jì)數(shù)和余額,并將其余額結(jié)轉(zhuǎn)下期或者轉(zhuǎn)入新賬以及劃出結(jié)賬標(biāo)志的程序和方法;使企業(yè)正確計(jì)算本期損益,為編制會(huì)計(jì)報(bào)表提供資料。3、三欄式、數(shù)量金額式、多欄式賬簿的結(jié)賬。要求:寫實(shí)訓(xùn)收獲:(20分)回答應(yīng)切題,闡述對(duì)賬、結(jié)賬的方法、作用和實(shí)訓(xùn)收獲。不少于300字答案:答題思路1、通過賬證核對(duì)、賬賬核對(duì),理解了對(duì)賬是查錯(cuò)糾錯(cuò),防止舞弊的內(nèi)部控制措施,保證賬簿記錄的真實(shí)、正確、可靠;2、理解了為什么要結(jié)賬(計(jì)算當(dāng)期損益,為編制會(huì)計(jì)報(bào)表提供資料)3、掌握了各種明細(xì)賬的結(jié)賬方法;4、掌握了總賬的結(jié)賬方法。5、有什么收獲答案
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。