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老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對不對。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547

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根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方
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我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547
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那么,登記賬簿的時候
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借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的)
我這么填我不太確定對不對。
或者我不用紅字,直接用黑字
就是:貸 —41547
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我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547
貸方:0
那么,登記賬簿的時候
三欄式明細(xì)賬
借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的)
我這么填我不太確定對不對。
或者我不用紅字,直接用黑字
就是:貸 —41547
2022-11-14 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-14 19:30

您好,稍等我先看一下您寫的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-14 19:34

您好,稅金及附加這個科目,正常余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候做貸方就可以了,當(dāng)然用紅字做在借方也是可以的。 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時,如果只有稅金及附加這一筆,那余額在借方,科目余額不需要用紅字,直接寫借方41547就可以了。

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您好,稍等我先看一下您寫的。
2022-11-14
同學(xué)你好 這個邏輯也對 損益的話主要看是費(fèi)用類還是收入類然后區(qū)分借貸方
2022-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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