同學您好,你好,也可以的, 沒問題
節(jié)日福利費,借:管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款。這樣是對的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費用-福利費,貸銀行存款。為什么不可省略中間計提那步。
老師好,請教一下,員工食堂購菜及食堂用品放在應付職工薪酬--職工福利費。每月末,我都是按計提:管理費用--職工福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利費;2、支付菜金及其他用品時:借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金??梢园?/p>
老師 我有一筆職工補貼 我不知道是什么 然后計提了 按照管理費用 ——其他 貸 應付職工薪酬——福利費去計提可以嗎
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù) 掛往來 借其他應收款 貸應付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們去年3月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉過來就給開發(fā)票,如果我們轉完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分攤成本和核算怎么弄,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
但是我朋友說 必須通過管理費用——職工福利 不能直接用其他
同學您好,用職工福利 較常用的
所以用其他也是可以的嗎
同學您好,學員您好,是的,對的