你好;? ? ?你這個返利是貨返還是? 支付現(xiàn)金給你們; 是否會開票?
上半年公司購買了保險現(xiàn)在要退了,我們已開了紅字信息表給保險公司。當(dāng)時做的會計分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在怎么做分錄,我做如下分錄是否正確?借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))應(yīng)交稅金-進項轉(zhuǎn)出(正數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:應(yīng)付賬款負數(shù)
老師 我在2022有發(fā)生平銷返利的業(yè)務(wù) 但是我當(dāng)時賬務(wù)分錄是 借 庫存商品 (負數(shù)) 應(yīng)交稅費-進項稅額(負數(shù)) 貸方:預(yù)付賬款(負數(shù)) 現(xiàn)在我2023年才發(fā)現(xiàn)我之前的賬務(wù)是錯的 應(yīng)該為 借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù)) 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 (負數(shù)) 貸 預(yù)付賬款(負數(shù)) 現(xiàn)在我在做2022年企業(yè)所得稅匯算是不是需要將之前做錯的去進行調(diào)增阿
老師 我2022年年度有很多平銷返利的業(yè)務(wù) 我賬務(wù)處理是 借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出- 13 貸:預(yù)付賬款 -113 現(xiàn)在主管說我這個業(yè)務(wù)處理有誤 她說正確的賬務(wù)是 借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 應(yīng)交稅費 -進項稅額轉(zhuǎn)出 -13 貸:預(yù)付賬款 -113 讓我需要在企業(yè)所得稅進行調(diào)增 但是我不明白為什么要去調(diào)增 求老師解答
老師 我2022年年度有很多平銷返利的業(yè)務(wù) 我賬務(wù)處理是 借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出- 13 貸:預(yù)付賬款 -113 現(xiàn)在主管說我這個業(yè)務(wù)處理有誤 她說正確的賬務(wù)是 借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 應(yīng)交稅費 -進項稅額轉(zhuǎn)出 -13 貸:預(yù)付賬款 -113 讓我需要在企業(yè)所得稅進行調(diào)增 但是我不明白為什么要去調(diào)增 求老師解答
2019.5.5購買辦公用筆記本400本,以現(xiàn)金付訖價款2000元如何做記賬憑證
外購進來的商品用于發(fā)放給職工個人作為節(jié)日福利,增值稅是否要視同銷售,申報增值稅?
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個體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑