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老師 我在2022有發(fā)生平銷返利的業(yè)務(wù) 但是我當(dāng)時賬務(wù)分錄是 借 庫存商品 (負數(shù)) 應(yīng)交稅費-進項稅額(負數(shù)) 貸方:預(yù)付賬款(負數(shù)) 現(xiàn)在我2023年才發(fā)現(xiàn)我之前的賬務(wù)是錯的 應(yīng)該為 借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù)) 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 (負數(shù)) 貸 預(yù)付賬款(負數(shù)) 現(xiàn)在我在做2022年企業(yè)所得稅匯算是不是需要將之前做錯的去進行調(diào)增阿

2023-05-25 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 16:58

你好;? ? ?你這個返利是貨返還是? 支付現(xiàn)金給你們; 是否會開票?

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你好;? ? ?你這個返利是貨返還是? 支付現(xiàn)金給你們; 是否會開票?
2023-05-25
同學(xué)你好 因為沒有發(fā)票
2023-05-30
你好 產(chǎn)品銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)了成本的吧
2023-05-30
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本為啥貸預(yù)付賬款
2023-05-30
同學(xué),你好 直接做 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 金額用紅字
2022-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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