您好,對(duì)的,這樣差額正好是這樣,沒(méi)關(guān)系的
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問(wèn):對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師你好,麻煩問(wèn)你個(gè)問(wèn)題,當(dāng)年調(diào)整以前的年度損益調(diào)整,最終轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)減少,利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)?期初未分配利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等是什么原因???
老師,我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
老師,如果本月調(diào)整過(guò)以前年度損益調(diào)整,月底轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的話,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減去期初和利潤(rùn)表中的本年累計(jì)不相符了???差額就是調(diào)整得數(shù)
老師,本年有以前年度損益調(diào)整,那資產(chǎn)負(fù)債表里年初未分配利潤(rùn)加上利潤(rùn)表的本年累計(jì),與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末的差,是不是就是以前年度損益調(diào)整金額
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過(guò)來(lái)做事,對(duì)方開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢(qián)就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開(kāi)票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來(lái)這些那些開(kāi)票了,那些沒(méi)開(kāi)票?未開(kāi)票收入報(bào)多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測(cè)水經(jīng)過(guò)我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)檢測(cè)費(fèi)用,該計(jì)入什么科目
老師,你好!我想問(wèn)下咱們有建筑業(yè)對(duì)工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測(cè)試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷公司,最后賬上有未分配利潤(rùn),是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?
那就一直保持不一致了是嗎?
到下一年,這個(gè)就不會(huì)有了