您好,對的,這樣差額正好是這樣,沒關(guān)系的
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師你好,麻煩問你個問題,當(dāng)年調(diào)整以前的年度損益調(diào)整,最終轉(zhuǎn)入到利潤分配—未分配利潤,這樣資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤減少,利潤表中本年累計數(shù)?期初未分配利潤和未分配利潤期末數(shù)不等是什么原因???
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
老師,如果本月調(diào)整過以前年度損益調(diào)整,月底轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤的話,是不是財務(wù)報表中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減去期初和利潤表中的本年累計不相符了?。坎铑~就是調(diào)整得數(shù)
老師,本年有以前年度損益調(diào)整,那資產(chǎn)負(fù)債表里年初未分配利潤加上利潤表的本年累計,與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末的差,是不是就是以前年度損益調(diào)整金額
老師,我問下計提工資時候,包含了個人部分,費用這塊,不是體現(xiàn)不出來都是公司的費用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個叫批量代發(fā)手續(xù)費的東西,扣了兩塊錢,這個怎么做賬
收到個人代開的設(shè)計費發(fā)票,已在個稅系統(tǒng)申報代扣代繳個人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報個稅的時候到底報的是實際到手的工資還是 沒扣個人醫(yī)保社保的工資
總機(jī)構(gòu)要出合并報表報企業(yè)所得稅,那總分機(jī)構(gòu)單獨的報表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費用嗎?
老師好 9月份開了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒來的及把完稅證明給代理會計,代理記賬會計按照沒有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個怎么辦老師
老師請問一下,外經(jīng)證外地申報的施工工人的工資要算在已經(jīng)計入成本的職工薪酬里嗎?
請問工程項目的咨詢等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅
那就一直保持不一致了是嗎?
到下一年,這個就不會有了