因為你用到了以前年度損益調(diào)整科目,你就要調(diào)整上年報表的期末數(shù)跟本年報表的期初數(shù),這樣的話,報表的邏輯關系才會準確,很多企業(yè)都沒有調(diào)整,所以資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于凈利潤。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師你好,麻煩問你個問題,當年調(diào)整以前的年度損益調(diào)整,最終轉(zhuǎn)入到利潤分配—未分配利潤,這樣資產(chǎn)負債表中未分配利潤減少,利潤表中本年累計數(shù)?期初未分配利潤和未分配利潤期末數(shù)不等是什么原因啊?
老師好!我資產(chǎn)負債表中,未分配利潤年初數(shù)?利潤表中本年利潤,不等于未分配利潤期末數(shù),因為匯繳時有企業(yè)所得稅,這個要調(diào)整嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配里了,但是報表上的未分配利潤是之前的數(shù),以前年度損益調(diào)整在利潤表中不體現(xiàn),那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
老師,如果本月調(diào)整過以前年度損益調(diào)整,月底轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤的話,是不是財務報表中資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減去期初和利潤表中的本年累計不相符了???差額就是調(diào)整得數(shù)
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓健?鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設工地上提供裝卸吊運服務,一般納稅人是6 %的裝缷服務,還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計提折舊,報廢,分錄怎么做
謝謝老師
?不客氣 祝您工作順利 如果老師的答復有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個評價? ?下次有問題, 歡迎您再來會計學堂發(fā)起提問