同學(xué),你好 利潤分配-未分配利潤
老師,A公司注冊資本3000萬,甲公司股權(quán)比例是30%,甲已經(jīng)投資600萬元,A公司賬上還有甲公司對A公司的借款500萬元,即其他應(yīng)付款-甲公司500萬,現(xiàn)在賬上要將甲公司的這500萬元轉(zhuǎn)為甲公司對A 公司的投資款,A公司在進行賬務(wù)處理時有幾個問題需要請教一下: 1.是直接進行賬務(wù)處理還是先要到工商或者稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎? 2.在調(diào)賬之前需要提供什么資料給財務(wù)嗎? 3.賬上是借其他應(yīng)付款500,貸實收資本300,貸資本公積200,分錄和金額這樣處理對嗎?
老師,A公司注冊資本3000萬,甲公司股權(quán)比例是30%,甲已經(jīng)投資600萬元,A公司賬上還有甲公司對A公司的借款500萬元,即其他應(yīng)付款-甲公司500萬,現(xiàn)在賬上要將甲公司的這500萬元轉(zhuǎn)為甲公司對A 公司的投資款,A公司在進行賬務(wù)處理時有幾個問題需要請教一下: 1.是直接進行賬務(wù)處理還是先要到工商或者稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎? 2.在調(diào)賬之前需要提供什么資料給財務(wù)嗎? 3.賬上是借其他應(yīng)付款500,貸實收資本300,貸資本公積200,分錄和金額這樣處理對嗎?
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
我公司和A公司都屬于街道辦下的國有獨資企業(yè) ,現(xiàn)在A公司注銷了,A公司的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益經(jīng)上級部門同意,都需要轉(zhuǎn)入我公司,現(xiàn)在這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?。勘热缲泿刨Y金轉(zhuǎn)進來,借是銀行存款,貸什么比較合適呢?
你好...比如我們A公司跟B公司簽了一份融資租賃合同..每月還本付息..購買的固定資產(chǎn)到期是B公司的...C 公司是A公司的全資股東...B公司把第一期的還本付息200萬轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了C公司..假設(shè)利息是50萬..本金是150萬...收到的本金150萬..C公司給A公司開了收據(jù)..利息給50萬開了發(fā)票(不含稅金額是45萬.稅5萬) 那請問C公司的賬務(wù)處理現(xiàn)在寫的是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 195 應(yīng)交稅費-增值-銷項5 現(xiàn)在想要調(diào)整..應(yīng)該怎么記合適
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
那這個是要沖減以前年度的虧損呢,這是最合適的賬務(wù)處理方法是嗎?
同學(xué),你好 沖減以前年度的虧損呢? 什么意思?
因為我報表上的未分配利潤這一項是負數(shù),這二年沒有盈利,所以也沒有交企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在把這個進來的款放在未分配利潤 的科目,那就成正數(shù)了,這個會不會代表我公司目前不虧損,企業(yè)所得稅正常繳納???
同學(xué),你好 A公司是盈利的嗎?