同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等科目
有個問題請教老師:在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延保款時一次性確認(rèn)了收入,并且在發(fā)生成本時也一次性確認(rèn)了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項分期來進行確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個科目來調(diào)整了?反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎?
老師,現(xiàn)在已經(jīng)要準(zhǔn)備2020年最后一月的賬了,請問 除了 以下的賬務(wù)還有哪些需要做的嗎 第一 銀行現(xiàn)金的收付 第二 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 第三 結(jié)轉(zhuǎn)入庫的庫存商品 第四 銷售收入 第五 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 第六 領(lǐng)用原材料分錄 第七 計提12月工資 第八 計提無形資產(chǎn)-固定資產(chǎn) 第九 結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師您好,公司因為是外貿(mào)企業(yè),賬上的庫存都是以收到發(fā)票來做標(biāo)準(zhǔn),有時候因為發(fā)票還沒有來的急讓對方開,貨又出了,那我這邊確認(rèn)銷售收入就只能做暫估成本,現(xiàn)在有個疑問,做了暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)后,再沖減就有個差額,那這個差額還要做在一次結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?就像圖片的分錄。
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬甲方不認(rèn),這900萬正在打官司?,F(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
老師,請教一下,對于影視行業(yè)中成本結(jié)轉(zhuǎn)有哪些要求?在確認(rèn)收入后,剩余的成本是在確認(rèn)收入后的五年內(nèi)以固定比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是在影片最后一次發(fā)行到期前以固定比例結(jié)轉(zhuǎn)完
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
分錄我知道,我是想問對于成本結(jié)轉(zhuǎn)有哪些要求
在影片最后一次發(fā)行到期前以固定比例結(jié)轉(zhuǎn)完