你好;意思你們是掛靠對(duì)方來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)的嗎 ? 那后面收入部分; 會(huì)開(kāi)票給有資質(zhì)的企業(yè)不?
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時(shí)候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應(yīng)收賬款-客戶(hù) 貸:其他應(yīng)付款-股東 收到票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款-客戶(hù)
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和發(fā)工資的是用老板的私戶(hù)付的,外賬一般是借老板的錢(qián)付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬(wàn)左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話(huà),會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬(wàn)其他應(yīng)付款,但公戶(hù)不夠錢(qián),用法人的個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶(hù)的100萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶(hù)清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是一般納稅人,我們有一筆業(yè)務(wù)流程是這樣的,A公司借用我公司進(jìn)出口資質(zhì),A公司打款到法人私戶(hù)30萬(wàn),我公司幫忙進(jìn)口原木,我公司法人將30萬(wàn)打到公司對(duì)公賬戶(hù),然后從對(duì)公賬戶(hù)打款給B公司采購(gòu)原木,B公司開(kāi)票給我公司,我公司直接把原木給A公司,我公司實(shí)際收取A公司2000倒手差價(jià),這樣的流程法人打款到公司如何做賬?如何把賬務(wù)流程走通?
老師好,請(qǐng)教一下 我公司沒(méi)有進(jìn)口藥材的資質(zhì)用其中法人股東注冊(cè)的另一個(gè)公司資質(zhì)(一般納稅人)進(jìn)口藥材,進(jìn)口繳納的增值稅的稅款憑證是開(kāi)具給有資質(zhì)的公司,繳納增值稅的款項(xiàng)是我公司私戶(hù)轉(zhuǎn)到有資質(zhì)公司一般戶(hù),再由資質(zhì)公司一般戶(hù)轉(zhuǎn)到他們基本戶(hù)繳納的,進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)是開(kāi)具給有資質(zhì)公司抵扣,我公司是小規(guī)模 老師這個(gè)分錄我這樣處理幫忙審核一下 借:其他應(yīng)付款-資質(zhì)公司賬戶(hù) 貸:其他應(yīng)收款-老板,繳納進(jìn)口增值稅時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-進(jìn)口增值稅款 貸:其他應(yīng)付款-資質(zhì)公司賬戶(hù)
老師:我想問(wèn)一下,剛成立幾個(gè)月的小規(guī)模納稅人有限公司,剛開(kāi)始時(shí)老板要是通過(guò)私戶(hù)轉(zhuǎn)賬到公戶(hù),是做借:銀行存款貸:實(shí)收資本還是做貸:其他應(yīng)收款?做實(shí)收資本要繳納印花稅。做其他應(yīng)收款需要企業(yè)與老板簽訂借款合同
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是的,是掛靠我們其中一個(gè)股東法人的醫(yī)藥資質(zhì)進(jìn)口藥材,海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)的藥材品名、金額 數(shù)量(庫(kù)存)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣都是開(kāi)給掛靠公司的
你好;? ?那就是對(duì)方做賬哈; 你開(kāi)票出去給對(duì)方;? 你們? 做收入 ; 支付的錢(qián)做成本