你好,你是一般納稅人就正常。
請問 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)余額是正常的嗎?就是我應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金上 借方的余額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年末余額是貸方負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是貸方正數(shù),正常嗎?
老師好,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目有貸方余額,正常嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,正常不?
老師好!我的應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額正常嗎?
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個稅負(fù)率呀,怎么判定這個費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個其他應(yīng)收款-員工社保和個稅,這個款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個稅???
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財報是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項稅額"這個科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報表已申報沒有扣款。忘記做進(jìn)項抵扣,那現(xiàn)補(bǔ)做進(jìn)項扺扣,再更正申報那新的申報表會有顯示進(jìn)項的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應(yīng)的稅額做憑證時是同樣記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價值變動,匯兌差異計算的是按購入時的公允價值計算對嗎?,先計按購入時的公允價值計算匯兌差異計入財務(wù)費(fèi)用,再按期末減賬面這個賬面包含匯兌差異,計算公允價值變動,對不對
哦,年報中的企業(yè)即時信息需要填寫嗎?
你好,你說的是什么信息?
工商年報中的即時信息
你好,你能截個圖來看一下嗎?是哪個要填
好的,上傳了怎么發(fā)不上來
你好!老師這邊系統(tǒng)沒有這個。你可以點進(jìn)去看看是要填一些什么
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。