應(yīng)該是根據(jù)你的利潤(rùn)表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)
老師好,本月申報(bào)2022年10-12月是企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,看到申報(bào)表格寫(xiě)的是本年累積金額,到底是填22年第四季度總的數(shù)據(jù)還是1-12月總的數(shù)據(jù),謝謝。
老師,您好!“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”里面的1至13行利潤(rùn)總額計(jì)算,在填報(bào)時(shí),機(jī)子自動(dòng)帶出了數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)是按22年12月的所得稅預(yù)報(bào)表計(jì)算的?還是按12月的增值稅報(bào)表計(jì)算的?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 季報(bào)的時(shí)候 所得稅申報(bào)表里面的13行“減:減免所得稅額(13.1+13.2+……)"這個(gè)數(shù)據(jù)是按照什么計(jì)算出來(lái)的呢 我們是小微企業(yè) 三季度的時(shí)候?qū)嶋H利潤(rùn)額是107836.94,然后13行里面自動(dòng)算出來(lái)的數(shù)據(jù)是21567.39,但是我不知道怎么算出來(lái)的
老師,利潤(rùn)表所得稅的金額是按照30行的利潤(rùn)總額×5%所得稅稅率 填寫(xiě)還是按照所得稅申報(bào)表那里實(shí)際預(yù)交的金額填寫(xiě)啊?(因?yàn)橐郧澳甓扔刑潛p所得稅申報(bào)表再填報(bào)的時(shí)候他自動(dòng)補(bǔ)虧算出來(lái)的所得稅比利潤(rùn)總額算出來(lái)的要小 )
老師,匯算清繳我提交了財(cái)務(wù)報(bào)表后,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)表里面的資產(chǎn)總額自動(dòng)帶出的,這個(gè)是否需要修改呢?我要用哪些數(shù)據(jù)去計(jì)算它帶出的數(shù)據(jù)是否有誤呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,那就是報(bào)表數(shù)字?我們企業(yè)現(xiàn)在要多交所得稅款,老板說(shuō)要去稅務(wù)局把22年12月的報(bào)表改了,那是不是所得稅匯算清繳的這張表數(shù)字也就同時(shí)改動(dòng)了?
對(duì)的是的,是這么做的
老師,去稅務(wù)局能改22年12月的報(bào)表數(shù)字嗎?老板意思是利潤(rùn)增加14萬(wàn)元,那所得稅款就要多繳140000*22.5%?是這樣嗎?
這個(gè)22.5%改成2.5%的 你可以不用修改,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增也行。
老師,為什么是22.5%?又為什么是2.5%?這個(gè)稅率我怎么不明白呢?
減免的是22.5%, 實(shí)際稅率,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的是2.5%。
老師,老板要?jiǎng)訄?bào)表的主營(yíng)成本,說(shuō)是成本算大了,現(xiàn)在要把主營(yíng)成本改小14萬(wàn),這樣是不是就不能從“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里面增加了?
是的是的,從納稅調(diào)整明細(xì)單里面,你不能在主表里面直接增加
老師,那這種情況要?jiǎng)又鞅淼臄?shù)字,就只能去稅務(wù)局改動(dòng)12月的報(bào)表數(shù)字嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
老師,再請(qǐng)教您減免稅額怎么是22.5%?
利潤(rùn)1,000,000以內(nèi)的稅率2.5%那正常的稅率是25% 減免的,不就是25%減去2.5%