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老師,您好!“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”里面的1至13行利潤(rùn)總額計(jì)算,在填報(bào)時(shí),機(jī)子自動(dòng)帶出了數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)是按22年12月的所得稅預(yù)報(bào)表計(jì)算的?還是按12月的增值稅報(bào)表計(jì)算的?

2023-05-24 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-24 20:15

應(yīng)該是根據(jù)你的利潤(rùn)表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)

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快賬用戶9746 追問(wèn) 2023-05-24 20:21

老師,那就是報(bào)表數(shù)字?我們企業(yè)現(xiàn)在要多交所得稅款,老板說(shuō)要去稅務(wù)局把22年12月的報(bào)表改了,那是不是所得稅匯算清繳的這張表數(shù)字也就同時(shí)改動(dòng)了?

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齊紅老師 解答 2023-05-24 20:25

對(duì)的是的,是這么做的

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快賬用戶9746 追問(wèn) 2023-05-24 20:34

老師,去稅務(wù)局能改22年12月的報(bào)表數(shù)字嗎?老板意思是利潤(rùn)增加14萬(wàn)元,那所得稅款就要多繳140000*22.5%?是這樣嗎?

老師,去稅務(wù)局能改22年12月的報(bào)表數(shù)字嗎?老板意思是利潤(rùn)增加14萬(wàn)元,那所得稅款就要多繳140000*22.5%?是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2023-05-24 20:35

這個(gè)22.5%改成2.5%的 你可以不用修改,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增也行。

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快賬用戶9746 追問(wèn) 2023-05-24 20:38

老師,為什么是22.5%?又為什么是2.5%?這個(gè)稅率我怎么不明白呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-24 20:40

減免的是22.5%, 實(shí)際稅率,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的是2.5%。

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快賬用戶9746 追問(wèn) 2023-05-24 20:46

老師,老板要?jiǎng)訄?bào)表的主營(yíng)成本,說(shuō)是成本算大了,現(xiàn)在要把主營(yíng)成本改小14萬(wàn),這樣是不是就不能從“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里面增加了?

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齊紅老師 解答 2023-05-24 20:48

是的是的,從納稅調(diào)整明細(xì)單里面,你不能在主表里面直接增加

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快賬用戶9746 追問(wèn) 2023-05-24 20:52

老師,那這種情況要?jiǎng)又鞅淼臄?shù)字,就只能去稅務(wù)局改動(dòng)12月的報(bào)表數(shù)字嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-24 20:53

你好對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶9746 追問(wèn) 2023-05-24 20:55

老師,再請(qǐng)教您減免稅額怎么是22.5%?

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齊紅老師 解答 2023-05-24 21:00

利潤(rùn)1,000,000以內(nèi)的稅率2.5%那正常的稅率是25% 減免的,不就是25%減去2.5%

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應(yīng)該是根據(jù)你的利潤(rùn)表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)
2023-05-24
你好,對(duì)的是的是這么做。
2022-03-07
你是申報(bào)哪期的所得稅了。
2020-11-11
您好 12月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,在做匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表采集就是填利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)時(shí)不要把12月份沒(méi)計(jì)提交的企業(yè)所得稅填上 在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,納稅調(diào)整時(shí)也不需要填上
2021-04-13
去所得稅主表第四季度的看一下,上面有一個(gè)資產(chǎn),后面有一個(gè)平均值,是不是和他一樣的。只要是和他一樣的,就不需要修改。
2024-05-16
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