同學(xué)你好 本年累計填寫的是1-12月的總數(shù)
老師季度所得稅申報表里面的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額是填的利潤表12月的數(shù)據(jù)還是填的第4季度的數(shù)據(jù)?
老師好,申報2021年10-12月的企業(yè)所得稅時,需要填的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額等,都是全年的累計金額的數(shù)據(jù)嗎?還是只是第四季度的金額數(shù)據(jù),謝謝。
老師好,本月申報2022年10-12月是企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,看到申報表格寫的是本年累積金額,到底是填22年第四季度總的數(shù)據(jù)還是1-12月總的數(shù)據(jù),謝謝。
老師好,2023年第二季度企業(yè)所得稅申報時,里面的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,是填1-6月的本年累積金額嗎,而不是只填4-6月第二季度的金額,謝謝
你好老師,第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納申報表中下面的數(shù)據(jù)營業(yè)收入和成本利潤總額相關(guān)數(shù)據(jù)我是填本年累計金額還是第四季度的金額?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
如果是申報第三季度,數(shù)據(jù)就是1-9月數(shù)據(jù),申報第二季度就是1-6月數(shù)據(jù),對吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師好,我去年8月有購入一個資產(chǎn)也做了攤銷憑證分錄,但是發(fā)現(xiàn)去年10月申報第三季度企業(yè)所得稅時加速折舊欄沒有填,現(xiàn)在在申報去年第四季度企業(yè)所得稅可以在這欄把去年8-9月的攤銷金額累積加進去嗎
同學(xué)你好 正常攤銷的不用
對,我發(fā)現(xiàn)那是特殊行業(yè)和區(qū)域合作的資產(chǎn)折舊優(yōu)惠,一般是攤銷不行
假設(shè)去年第三季度申報企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)(營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額)寫的是7-9月的數(shù)據(jù),而不是1-9月數(shù)據(jù),需要更正過來嗎,還是影響不大,不用更正,下次注意就行。
同學(xué)你好 這個需要更正的
還能更改去年的數(shù)據(jù)嗎
可以去稅局大廳更正的
不更正有什么影響嗎
數(shù)據(jù)不對可能會查的哦