你好, 是不可以的, ????損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
您好,我有去年的收入未確認(rèn),這月確認(rèn)的話,調(diào)整以前年度損益嗎?還是按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的未來適用法,計(jì)在當(dāng)期損益
老師,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要做以前年度損益調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,小企業(yè)準(zhǔn)則下發(fā)生以前年度損益是不是可以直接計(jì)入當(dāng)期
2021年4月收到了一張2019未入賬的發(fā)票,車輛維修費(fèi)12000 ,我們執(zhí)行的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,那這個(gè)就不用 以前年度損益調(diào)整直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用嗎 ?
老師,我們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度未入賬的成本發(fā)票可以直接計(jì)入當(dāng)期損益嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接進(jìn)入當(dāng)期損益?
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
那這樣的話就損失了抵減利潤的機(jī)會(huì)
所以要及時(shí)催票????入賬
現(xiàn)在公司要注銷,前面的發(fā)票不能做進(jìn)去就缺發(fā)票了,沒有辦法了嗎?
同學(xué)您好,更正以前的納科申報(bào)表????
那要退稅怎么辦?
同學(xué)您好,????申請(qǐng)退稅就行的
我是20年的發(fā)票,我就申請(qǐng)退20年的稅嗎?只要更正20年匯算清繳的申報(bào)表可以嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的????
就是把20年度報(bào)表,和所得稅匯算清繳的報(bào)表更正一下咯?因?yàn)榘l(fā)票金額比較大,20年虧損嚴(yán)重,那后面年度的稅會(huì)不會(huì)繼續(xù)退?
成本發(fā)票未入賬的有400多萬
同學(xué)您好,可以申請(qǐng)更正
老師,更正是只更正20年的,還是每年都要更正
同學(xué)您好,更正20年后都要調(diào)的
那這樣要退幾年的稅,會(huì)不會(huì)被查賬
同學(xué)您好,退稅都會(huì)審查的
老師,為何專用發(fā)票可以抵扣時(shí)候再做成本,可以不按全責(zé)發(fā)生制?不是一樣的發(fā)票嗎?
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,要按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理