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2021年4月收到了一張2019未入賬的發(fā)票,車輛維修費(fèi)12000 ,我們執(zhí)行的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,那這個(gè)就不用 以前年度損益調(diào)整直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用嗎 ?

2022-06-04 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-04 22:07

你好 可以的 可以這么做的

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快賬用戶6841 追問 2022-06-04 22:13

老師,首先這個(gè)所得稅要減少借:應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3000,貸:所得稅費(fèi)用3000,同時(shí), 借:利潤分配-未分配利潤 9000,貸:?老師,這個(gè)貸方我不知道應(yīng)該寫什么了?還有需要體現(xiàn)這個(gè)12000的管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-04 22:20

你好,你們單位多繳納了所得稅的嗎?

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快賬用戶6841 追問 2022-06-04 22:21

沒有多繳,但是已經(jīng)申報(bào)了,一直是欠稅的情況

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齊紅老師 解答 2022-06-04 22:21

如果是需要補(bǔ)交之前沒有計(jì)提的,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 或者是把利潤分配未分配利潤改成所得稅費(fèi)用

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快賬用戶6841 追問 2022-06-04 22:22

老師,這里多增加了12000元的管理費(fèi)用,那么所得稅就要減少,利潤分配也要減少

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齊紅老師 解答 2022-06-04 22:23

你好, 你做了到了二二年,你在二二年的所得稅申報(bào) 比如你做到這個(gè)月的話,你影響的是第二季度,你不存在多交稅,少交稅。

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齊紅老師 解答 2022-06-04 22:23

多交少交,在匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整,預(yù)繳的時(shí)候不需要調(diào)整。

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快賬用戶6841 追問 2022-06-04 22:26

老師,我明白你的意思就是說21年4月份收到發(fā)票的時(shí)間,直接就把這筆管理費(fèi)用做到4月份的 影響的是第二季度的企業(yè)所得稅 。

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齊紅老師 解答 2022-06-04 22:31

是的 是這個(gè)意思的

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你好 可以的 可以這么做的
2022-06-04
同學(xué),你好 不是,需要用利潤分配——未分配利潤科目
2024-09-24
你好,可以的可以直接做費(fèi)用
2025-01-09
你好;? ? ?是的。 補(bǔ)計(jì)提折舊 ;從應(yīng)折舊月份 - 現(xiàn)在的月份合計(jì)來計(jì)提的; 走利潤分配去 計(jì)提哈? ?
2022-04-11
同學(xué),你好 用未分配利潤科目
2024-09-12
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