你好 可以的 可以這么做的
由于其它原因,現(xiàn)在有職工退回了前三年的部分工資,我們單位執(zhí)行的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,我查了一下,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用以前年度損益調(diào)整科目。我就可以直接沖減管理費(fèi)用嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的單位,2019年購買汽車時(shí)購置稅未納入固定資產(chǎn)成本,計(jì)入了管理費(fèi)用/稅金,如何調(diào)整?。啃∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)沒有損益調(diào)整,按照未來適用法原則,如果直接調(diào)利潤的話,導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),如果調(diào)整當(dāng)期管理費(fèi)用,是直接沖減嗎?還是作為營業(yè)外收入
2021年4月收到了一張2019未入賬的發(fā)票,車輛維修費(fèi)12000 ,我們執(zhí)行的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,那這個(gè)就不用 以前年度損益調(diào)整直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用嗎 ?
22年費(fèi)用銀行存款已支付,但當(dāng)時(shí)未收到發(fā)票,胡未計(jì)入費(fèi)用,但仍屬于22年,如果23年2月收到對(duì)應(yīng)的發(fā)票,我選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則未來適用法,2月份收到發(fā)票直接計(jì)入2月當(dāng)期損益,匯算企業(yè)所得稅22年我需要納稅調(diào)整嗎?匯算23年的時(shí)候我怎么納稅調(diào)整
老師好,請(qǐng)問下,以前年度的發(fā)票補(bǔ)入賬,是直接入當(dāng)期的費(fèi)用,還是用未分配利潤科目呀?還有涉及到以前年度損益類調(diào)整的科目?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
老師,首先這個(gè)所得稅要減少借:應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3000,貸:所得稅費(fèi)用3000,同時(shí), 借:利潤分配-未分配利潤 9000,貸:?老師,這個(gè)貸方我不知道應(yīng)該寫什么了?還有需要體現(xiàn)這個(gè)12000的管理費(fèi)用嗎
你好,你們單位多繳納了所得稅的嗎?
沒有多繳,但是已經(jīng)申報(bào)了,一直是欠稅的情況
如果是需要補(bǔ)交之前沒有計(jì)提的,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 或者是把利潤分配未分配利潤改成所得稅費(fèi)用
老師,這里多增加了12000元的管理費(fèi)用,那么所得稅就要減少,利潤分配也要減少
你好, 你做了到了二二年,你在二二年的所得稅申報(bào) 比如你做到這個(gè)月的話,你影響的是第二季度,你不存在多交稅,少交稅。
多交少交,在匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整,預(yù)繳的時(shí)候不需要調(diào)整。
老師,我明白你的意思就是說21年4月份收到發(fā)票的時(shí)間,直接就把這筆管理費(fèi)用做到4月份的 影響的是第二季度的企業(yè)所得稅 。
是的 是這個(gè)意思的